| S: Fatura girişinde, stok kartındaki en, boy ve yükseklik değerini çarpıp   Miktar 2’ye nasıl otomatik taşıyabilirim? C: Şirket Bilgileri modülünde   Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametrelerde, Diğer Parametreler   sayfasında miktar hesaplama formülüne formül yazılır. Örneğin en * boy *   yükseklik değerini ifade eden FISH53*FISH54*FISH55 değeri yazılır.   Hesaplanacak Miktar No bölümüne ise Miktar 2 seçilir.
 
 S: Fatura fişi içine girdikten sonra fiş içindeki sekmelere (Ek Bilgiler,   Adres Bilgileri vs.) mouse ile tıklama yapmadan nasıl Geçebilirim? C: Fişin   içine girdikten sonra “Alt” tuşuyla birlikte “2” ye basıldığında Ek Bilgiler   yine “Alt” tuşuyla birlikte “3” e basıldığında Adres Bilgileri sekmelerine geçiş   yapılır. Alt+4,5,6 … ile de diğer sekmelere ulaşılabilir.
 
 S: Yeni şirketimde kapalı fatura kaydı yaparken bana kasa kodu soruyor. Kasa   bağlantısı yapılması nasıl engellenir? C: Şirket Bilgilerinde, Servis/Sabit   Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametrelerinde,   Entegrasyon sayfasında, Kasa Kaydı Yap Parametresi “Hayır” yapılır.
 
 S: Satıcı Kodu girilmeden fatura kaydının engellenmesi nasıl sağlanır? C:   Fatura /Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde Tanımsız Zatıcı Kodu parametresi 3-İzin Verme olarak kayıt edilmelidir.
 
 S: Kapalı faturada exe yeniledikten sonra tahsilat penceresinde ödeme tipleri   boş gelmeye başladı. Ne yapabilirim? C: Şirket Bilgileri/Kart   Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden şirket için kullanılan ödeme tipleri   tanıtılır.
 
 S: Alış faturası muhasebe entegrasyonu yaparken 391 hesap çalışıyor. Fatura   muhasebe grup tanımları doğru olarak tanımlanmış. 191 hesabı çalışmalı. Nasıl   düzeltilir? C: ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları /Fatura   Fiş Tip Tanımları bölümünde 1-Alış Faturası fiş tipinin İade İşlem parametresi   kontrol edilir. İade işlem işaretli olmaması gerekiyor.
 
 S: ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları /Fatura Fiş Tip   Tanımları bölümünde 1-Alış Faturası fiş tipinin İade İşlem parametresi kontrol   edilir. İade işlem işaretli olmaması gerekiyor. C: Toplu fatura yazdırma   ekranında fiş tipi belirleme parametresi işaretlenir. Yazdırma işlemi   başlatıldığında yazdırılacak faturaların listesi ekrana gelecektir. Bu ekranda   Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden listeleme ekranında tasarım moduna geçilir.   Sıralama bölümünden istenen kolonun sırası artan yada azalan olarak   değiştirilir. Sonrasında yazdırma işlemine devam edilir.
 
 S: Cari karta muafiyet gün yazılmış, fatura ekranında iken cari kartı   çağırıyor, vade tarihi otomatik geliyor, faturanın kalemler bölümüne geldiğinde   vade tarihi siliniyor. Ne yapabilirim? C: Şirket Bilgileri modülüne girip,   Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel   Parametrelerine girilir. Diğer Par. Sekmesine geçilir, alt kısımda bulunan   Otomatik Ortalama Vade Hesapla parametresi kaldırılır.
 S: İptal faturaları sistemden nasıl silinir? C: Şirket bilgileri   modülünde Servis/Dosya İşlemleri/İptal Edilen Faturaların Silinmesi bölümüne   girilir. Kriterler verilerek F3- İşleme Başla butonuna basılır.
 
 S: Fatura kaydı sırasında muhasebe fişi ön izleme ekranı nasıl kaldırılır? C: Şirket Bilgileri modülünde Servis/Parametreler/Genel Parametreler/   Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Muhasebe Entegrasyonu sayfasına geçilir. Fiş Ön izleme "Hayır" değeri verilerek kayıt edilir.
 
 S: Muhasebe bağlantısı yapılmayan faturalar nasıl bulunur? C: Fatura   modülünde Raporlar/Fatura Raporları/Fatura Listesinde F8- Parametrelerde sadece   muhasebeleşmeyenler işaretlenerek, muhasebeleşmeyen faturalar görüntülenebilir.
 
 S: Fatura modülünden fatura girişi yaparken ürünün istenen tarihteki ve   istenen fiyat tipindeki maliyeti nasıl bulunur? C: Stok seçimi yapıldıktan   sonra fiyat no butonuna basılarak maliyet fiyat sekmesine geçilir, istenilen   tarih ve fiyat tipi belirlenir, F3 Hesapla işlemine basılır. Tamam butonuna   basılır ise fiyat faturaya da taşınabilir.
 
 S: Faturada F8-Detay açıklamaları kullanıldığında ekrana yazılan bilgilerin   bir kısmı bir alt satıra inildiğinde kaybolmaması nasıl sağlanır? C:   Faturadaki F8-Detay açıklamaların default saha boyları 30 karakter gelir.   Farkında olmadan 30 karakterden daha fazla bilgi yazılır ise o bilgiler kayıt   olamadığından silinir. Bu gibi durumları olmaması için F-8 detay açıklama   sahalarının boyları maksimum boy olan 80 yapılmalıdır. Bu işlem Fatura içersinde   Servis / Başlık tanımları / Fatura detay açıklama başlıkları bölümünden yapılır.
 
 S: Faturada istenen satır sayısı aşıldığında uyarı vermesi nasıl sağlanır? C: Faturada Servis/Sabit Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları bölümünde istenen   fatura tipine fiş satır sayısı belirtilir.
 
 S: Fatura modülünde, Fatura kaydı sırasında yapılan muhasebe entegrasyon   işleminin sadece belirlenmiş kullanıcılar tarafından yapılması, diğer   kullanıcıların sadece fatura kaydı yapması nasıl sağlanır? C: SQL 1.17 ve   V8SQL 8.17 versiyonlarında Muhasebe entegrasyon işlemi kullanıcı bazlı   olduğundan , Fatura Servis / Sabit Tanımlar Parametreler ekranında Sayfa-2 de   bulunan Muhasebe kaydı parametresi HAYIR olarak işaretlenmelidir.
 
 S: Fatura üzerinde yapılan genel iskonto tutarının muhasebe fişinde görünmesi   ve matrah hesabından düşülmesi için ne yapılır? C: Fatura II Modülünde   Servis/Sabit Tanımlar, İndirim/Masraf Saha Başlıkları, Genel İndirim Saha   Başlıkları bölümüne girilir. Yansıtma Şekli Sahasında 1-Stok Hesabından Düş   parametresi seçilir.
 
 S: Fatura girişinde genel indirimler kısmında genel indirim1 % 10 iskonto   yapılıp, daha sonra 2. satır genel indirim2 % 5 iskonto yapılınca fatura   toplamının doğru çıkması nasıl sağlanır? C: Fatura II modülünden Servis /   Sabit Tanımlar / İndirim / Masraf Saha Başlıkları / Genel indirim saha başlıları   kısmına girilir 2. Satıra formül kısmına FISG45 yazılır işlem koşul kısmına   FISFGI022!=0 yazılır.
 
 S: Kapalı faturalarda oluşan muhasebe fişinde 120/320 hesaplarının   çalışmaması için ne yapılır? C: Şirket bilgileri modülünden Servis   İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametre   Kap.fat.cariye işleme parametresine (hayır) seçilir.
 
 S: Birden fazla irsaliyenin tek fatura haline getirilmesi durumunda oluşan   faturanın üzerinde iken bu faturanın hangi irsaliyelerden oluştuğunun görülmesi   nasıl sağlanır? C: Faturanın üzerinde iken irsaliye no düğmesine   basıldığında açılan pencereden irsaliye bilgileri görülür.
 
 S: Yeni Fatura oluşturulup Ek Bilgiler Sekmesindeki Fiş Özel Kod-1’e bilgi   girişi yapıldıktan sonra Cari Hesap Ekstresinde Fiş Özel Kod-1’e göre sorgulama   nasıl yapılır?C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/   Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu   bölümdeki Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki; Cari Hareket Satır Özel Kodu’   na aktarmak istediğimiz ve ekstrede sorgulamak istediğimiz Fiş Özel Kodunun   numarası tanımlanır. Burada tanımlanan Özel Kod, Cari Hesap Ekstresinde bulunan Har.Öz Kodu alanı kullanılarak sorgulanabilir.
 
 S: Fatura keserken 2 adet indirim nasıl uygulanır? (Birinci indirim fatura   toplamından yapılıyor, ikinci indirim ise "Ara Toplamdan yapılıyor) C:   Fatura modülünün servisinde Servis – Sabit tanımlar- Parametreler- Fatura   Kullanıcı Parametreleri’nde Otomatik Formül Uygula kutucuğu   işaretlenmeli. Daha sonra yapılması gereken yeni fatura’ ya girdiğimizde   başlıklar kısmındaki " İndirimler " sekmesinde bulunan Formül kısmına "FISF45"   (Fiş Ara Toplam), Koşul kısmına "FISFGI022>0" (Fiş Genel İndirim 2 Oranı   sıfırdan büyükse) yazmaktır. Genel İndirimler gridine yazılan bu tanımlamanın   tüm "Fatura Tip" lerinde sabit olarak gelmesi için; Fatura II modülünde Servis-İndirim/Masraf Saha Başlıkları-Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Genel İndirim 2. satırına İşlem Formülü ve İşlem Koşulu   yazılarak kaydedilir.
 S:  Fatura ekranında stok kalemleri ile ilgili renkler nasıl seçilir?C: İlgili stok kaleminin üzerinde F8-Detay bilgi tuşunda mevcut olan “Stok Kartına Ait Boyut Listesi” butonuna basılarak stok kartına ait renkler görülür.
 S: Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı   vermesi nasıl sağlanır?C: Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip   Tanımlamaları/ Fiş Satır Sayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem sayısı   uyarısı sağlanır.
 S: Fatura ödeme planı cari hesaba nasıl detaylı kayıt edilir?C: Şirket   Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel   Parametreler/ Fatura Genel Parametreler’de "Alış ve Satış Fatura Detaylı   Cari Kaydı Parametresine" (E) Evet değeri verilir.
 
 S: Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?C: Fatura   II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan "Yansıtma Şekli" sütunundan yansıtma şekli "1-Stok Hesabından Düş" seçilir
 
 S: Faturada kalem iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?C: Şirket   Bilgileri modülünde Servis /Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler   /Fatura Genel Parametreleri muhasebe entegrasyon parametreleri kısmındaki   kalem iskontoları düş parametresine Evet değeri verilir.
 
 S: Üst başlık bilgilerinden kalemlere ya da kalemlerden üst başlık   bilgilerine geçişin kısayol tuşu hangisidir?C: Ctrl+PGDN tuşu ile geçiş   yapılır.
 
 S: Fatura kalemleri nasıl sıralanır?C: F8-Detay ın içerisinde bulunan   satırları sırala seçeneği ile bu işlem yapılır.
 
 S: İnternetteki döviz kuru faturaya nasıl taşınır?C: Fatura, Döviz   Değerleri sayfasında, döviz tarihi, döviz kodu ve döviz türü belirlendikten   sonra Döviz Kuru alanında *I yazılır enter tuşuna basılarak tanımlı olan   web sayfasından kur bilgisi çekilir.
 
 S: Alım faturasında girilen stok kalemlerine ait maliyeti etkileyen ve ayrı   bir fatura olarak gelen, gider veya masraf faturaları stok maliyetlerine nasıl   yansıtılır?C: Fatura-II/ Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim-Masraf Saha   Başlıkları/ Genel Masraf Saha Başlıkları seçilir. Gelen ekranın sağ   tarafında bulunan yansıtma şekline stok maliyetine ekle seçilerek kayıt edilir.   Daha sonra önceden maliyetsiz olarak girilen fatura eski fatura listesinden   bulunarak ekrana çağrılır. Fatura ekranının masraflar sekmesinde bulunan matrah   sahası üzerinde iken ilgili sahada bulunan buton vasıtası ile girilen masraf   faturası bulunur mouse ile üzerinde bir defa tıklandıktan sonra liste ekranın   üst kısmında bulunan seçim butonu tıklanarak gider faturasındaki matrah üzerinde   bulunduğumuz sahaya taşınır ve fatura tekrar kayıt edilir. Kayıttan sonra stok   maliyetleri girilen matrah oranında arttırılarak tekrar kayıt edilmiş   olur.
 
 S: Fatura tipinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?C: Fatura/ Servis/   Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, Fiş Tipi:3 seçilir ve kayıt   edilir. (Bu ayarlar her kullanıcı için tanımlanmalıdır.)
 S: Faturada fiyatın değiştirilmesi nasıl engellenir? C:Şirket Bilgileri/   Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Stok Genel   Parametreler bölümünde diğer bilgiler sekmesinde "Fişlerde Fiyat Değişikliği"   Parametresi "değiştirme" olarak seçilir.
 
 S: Fatura kesilirken stok kartı açmadan bilgiler girildiğinde Muhasebe   bağlantısında Stok Muhasebe hesabının otomatik gelmesi nasıl sağlanır?C:   Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / Fatura Grup Tanımları   FATMUHGRP’da işlem türü "Genel / Bağlantısız Stok" satırında ilgili muhasebe   kodu yazılır.
 
 S: Muhasebe kaydı sorusu nasıl engellenir?C: Şirket Bilgileri modülünde   Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura   Genel Parametreleri ekranında, Muhasebe Entegrasyon Parametreleri sayfasında,   "Muhasebe Kaydı Parametresine ( 1-EVET)" olarak belirlenir.
 
 S: Kapalı fatura kesilirken 100 nolu hesabın alt seviyesi mevcuttur uyarısı   gelmesi nasıl sağlanır?C: Fatura modülünde, muhasebe bağlantılarından fatura   grup tanımları menüsünden genel bağlantısız cari bölümüne 100 nolu hesabın alt   seviyesi yazılır.
 
 S: Kalemler bölgesinde gridlerde dolaşırken yavaşlama olması nasıl   engellenir?C: Cari ve Stok bakiyelerini gösteren sekmelerden, stok sekmesi   default olarak gelmekte. Sekme cari olarak belirlenir.
 
 S: Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?C: Fatura da Servis/Sabit   Tanımlar/Fatura Fiş Tip tanımların da tevkifat numarası belirlenir.
 
 S: Fatura raporlarında fatura no‘ya göre sıralama nasıl yapılır?C: İlgili   raporda sıralama sahasında "Saha Adı" kolonunda bulunan butona tıklayarak   "FATFISEVRAKNO1" ekrana çağırılır daha sonra "Sıralama Sahası" kolonuna geçilir   ve bu kısımda yer alan ComboBox yardımı göre azalan ya da artan şeklinde   sıralama yapılır.
 
 S: Nakli yekünlü faturalarda numaranın doğru ilerlemesi nasıl sağlanır?C:   Şirket Bilgileri modülüne girilir.Servis İşlemleri/ Sabit tanımlar /Genel   Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerindeki Kalem Satır Sayısı Parametresine   kaç satırda bir numaranın arttırılması istenirse istenilen satır sayısı yazılıp   kayıt edilir.
 
 S: Yeni faturada KDV DAHİL parametresinin işaretli gelmesi nasıl   sağlanır?C: Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. İlgili   fatura tipinin KDV DAHİL parametresi işaretlenir.
 
 S: Fatura tipi seçim ekranında ilgili fatura tipinin gün toplamları nasıl   gösterilir?C: Fatura seçim ekranında bulunan bağlantı 1 ekranına yazılacak   olan bir sorgu ile istenilen işlem yapılabilir.
 
 SELECT   FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI,SUM(FATFISGENTOPLAM) 'GENEL TOPLAM'
 FROM   FATFIS
 WHERE FATFISTIPI=:FATFTNO AND
 FATFISTAR=CONVERT(CHAR(10),   GETDATE(),020)
 GROUP BY FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI
 
 S: Faturada detay açıklama nasıl girilir?C: Fatura ekranında F-8 Detay   açıklamalar bölümüne istenilen açıklamaları yazıp daha sonra eski fatura   ekranında yine aynı tuşla (F-8) bu açıklamalar görülebilir.
 
 S: Fatura yazdırma işlemi sırasında dizayn seçimi nasıl yapılır?C:   Fatura, Servis /Fiş Tip Tanımları bölümündeki dizayn dosya adı bölümü boş olarak   kayıt edilir.
 
 S: Otomatik fatura numarası nasıl verilir?C: Örneğin fatura için Fatura   modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımaları bölümüne girilir. Bu   bölümde aşağıda görüldüğü gibi ön takı başlangıç numarası ve hane boyu bilgileri   belirlenir.
 
 S: Fatura ekranında kalem kısmında istenmeyen sahalar nasıl kaldırılır?C:   Fatura programında Servis/ Sabit Tanımlar/ Saha Tanımları bölümünde ilgili   fatura tipi seçilerek sahalar ayarlanır.
 
 S: Stok kartlarının faturaya toplu çağrılması nasıl sağlanır?C:Stok   kalemleri bölümü, kod ekranında Shift+F6 tuşuna basılır. İstenen kartlar   mouse’la işaretlenir. Onay butonu ile seçilen stoklar faturaya taşınır.
 
 S: Yeni fatura kesildiğinde istenen herhangi bir alanın cari hesap ekstresi   alınırken açıklama bölümüne taşınması nasıl sağlanır?C: Şirket Bilgileri   modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel   Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilerek Entegrasyon   Parametreleri sayfasına geçilir. Cari Genel Borç/Alacak Açıklaması   sahalarında açıklamaya taşınacak alanlar seçilir.
 
 S: Fatura girişi sırasında genel indirim ve genel masraf başlıkları sabit   olarak nasıl tanımlanır?C: Fatura-II modülü, Servis/Sabit Tanımlar/ Genel   İndirim/masraf başlıkları bölümünden başlıklar tanımlanabilir.
 S: Kalemlerde kart listesine basıldığında default hizmet kartı listesinin   gelmesi nasıl sağlanır?C: Fatura/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler   bölümündeki Satır Tipi Parametresi 2-Hizmet kartı seçilir.
 S: Fatura kesilirken, faturadan çıkmadan cari ya da stok kartında nasıl   değişiklik yapılır?C: Faturada F8-Detayın altında bulunan cari kart   tanımlama ve stok kart tanımlama bölümünden kartlar açılıp değişiklik   yapılabilir.
 
 S: Dövizli fatura girilirken dövizli fiyatların tek tuşla TL değerleri nasıl   hesaplanır? C: Ctrl+Y tuşu ile otomatik olarak kaç satır varsa hepsinin TL   değerleri hesaplanabilir.
 
 S: Çok-kullanıcılı bir sistemde tüm kullanıcılar farklı yazıcılarda fatura   keserken ve her yazıcıda farklı seri no’lu faturalar takılı ise her kullanıcıya   ait fatura no’ları nasıl uygulanır? C: Etaslqsys fiş tip tanımlarından her   farklı kullanıcı için fatura fiş tipleri tanımlanır. Faturadaki evrak no   tanımlarından her fatura koçanı için ayrı numara tanımı yapılır. Faturada fiş   tip tanımları, evrak no kısımlarına her kullanıcı için evrak no tanımı   seçilir.
 
 S: Fatura modülünde özel açıklamalar nasıl kullanılır?C: Fatura üzerinde   F8 detay tuşu yardımıyla özel açıklamalar yazılabilir. Açıklamaların başlıkları   ve formatları servisteki fatura detay açıklama başlıkları bölümünden   değiştirilebilir.
 
 S: Alım faturasında hesaplanan KDV ile gelen alım faturasındaki yazılı olan   KDV’nin aynı olması nasıl sağlanır? C: Şirket Bilgileri/Servis   İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel   Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasından “KDV Tutarlarını Değiştir” sekmesi   işaretlenip kayıt edilir. Alım faturasında Vergiler sekmesinden KDV detayları   bölümünden Fark Tutar sahasına alım faturasında yazılı olan KDV yazılır. Bu   alana yazılan KDV rakamı fatura KDV’si olacaktır.
 
 |