| 
                
                  
                    | ETA V-7 - EFW |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | DİĞER VERSİYONLAR |  
                    |  |  
                    |  |  |  | 
                
                  
                    | SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA V-7 - ETA FOR WINDOWS Program Modülü: Bordro |  
                    | VERSİYONU : V-7, EFW SORU : İşyerimde SSK ya   tabi olmayan çalışanlarım var. E-Bildirge düzenlediğim zaman SSK ya tabi olmayan   bu kişiler e-bildirgeye dahil oluyor ve hata oluşuyor. Bu kişilerin e-bildirgeye   dahil olmamasını nasıl sağlayabilirim?
 CEVAP :
 SSK ya   tabi olmayan kişilerin personel sicil kartlarında bulunan TABİ OLDUĞU SİGORTA   KODU sahasına 99 değeri verilerek e-bildirgeye ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesine   dahil olmaması sağlanır.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Kamu kuruluşlarında   bir ay ilgili ayın 15'inden başlar ve sonraki ayın 14'ünde biter. (Verilen   tarihler dahil)Bu durumda aylık hizmet ve pirim belgesinde ve e-bildirgede giriş   ve çıkış tarihleri üzerinde bulunulan ayın tarihleri kontrol edildiği için   hatalı olmaktadır.
 CEVAP :
 Bordro modülü F-5 Servis, F-4   Sabit tanımlar, F-4 Bordro parametreleri, F-2 İcmal parametrelerinde RESMİ   KURUM(15-14): E/H parametresi (E) EVET yapılarak bu sorun çözülür
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Bordro'do sağlık   belgesini için eş ve çocuk bilgilerini tek tek giriyorum ancak en son tanıttığım   bilgi kalıyor. Önceki kayıtlarım kayboluyor ?
 CEVAP :
 Sağlık belgesi girerken mutlaka TC.KİMLİK NO: sahası doldurulması   gerekir. Çünkü program kayıtları TC.KİMLİK NO ' larına göre yapmaktadır.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Özel bir sigorta   şirketinden sigortalı olan bir personelin gelir vergisi matrahından özel sigorta   bedeli düşmesi gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapabilirim ?
 CEVAP :
 F3 Puantaj-F2 Puantaj kartından ilgili personel çağrılır ve gelir vergi   ind.1 sahasına rakam yazılır.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Personelime yol parası   ödeneği veriyorum. Ödenekler kısmına yol parasının brütünü yazmam gerekiyor,   verdiğim paranın brütünü nasıl bulabilirim.?
 CEVAP :
 Puantaj işlemi sayfasında tanıtılan yol parası ödeneğine net rakam   yazılır. Daha sonra puantaj işlemlerindeki Toplu Netten Brüte işlemi bölümünde   ödenek no'su belirtilerek F4 Ödenek Netten Brüte işlemi yapılır. İşlem sonunda   puantaj sayfasına bakıldığında yazdığımız netin brütünü programın otomatik   bulduğunu görmüş oluruz.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Ücretli izin kullanan   personellerde sorun yaşıyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarını yanlış   hesaplıyor.
 CEVAP :
 SSK tavanının üzerinde ücret alan   personelde ücretli izinli bulunulan süreyi tavanı hesaba katmadan brüt ücret   üzerinden hesapladığı görüldü. Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLARI,   F4-BORDRO PARAMETRELERİ, F2-İCMAL PARAMETRELERİ bölümünden 'Yıllık İzin Orantı'   parametresi 'E' olarak değiştirildi.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : Bordroda fazla   mesai saati yazmama rağmen ücretlendirmeyi normal çalışma gibi yapıyor. Fazla   mesai katsayısının %50 fazla olmasını nasıl   sağlayabilirim?
 CEVAP :
 Bu işlem için fazla mesai   katsayısının arttırılması gerekiyor. F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-ÜCRETLER,   F2-MESAİ ZAM ORANLARI bölümüne girilir. Fazla mesai katsayısı '1,5' olarak   değiştirilir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Personelin bordro   icmaline ait tüm bilgilerini alıyorum, SSK raporu aylık prim ve hizmet belgesi   raporunda personeli göremiyorum.
 CEVAP :
 Personel sicil   kartında giriş tarihi ile çalışılan ay arasında herhangi bir tutarsızlık olup   olmadığı kontrol edilir. Muhtemelen giriş tarihi çalışılan aydan sonraki bir   tarih olarak verilmiştir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Personel kartında   ve serviste sakatlık ile ilgili tanımlar yapılmasına rağmen ücret pusulasında   personelin sakatlık derecesi ile ilgili kısmı maaşını   etkilemiyor?
 CEVAP :
 Servis, İcmal parametrelerindeki   "ÖZEL ÖDENEK" sahasına "E" verilmesi gerekmektedir.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Ödeneklerden brüt   hesaplanması nasıl yapılıyor.
 CEVAP :
 Bordro,puantaj   kartına net rakam yazılır. Toplu netten brüte ekranına gelerek ödeneğimizi hangi   ödenek kısmına yazmışsak ödenek no kısmına belirtilir.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Bordroda geçmiş aylara   nasıl dönebiliriz.
 CEVAP :
 Bordro,servis,geçmiş aylara   dönme, tarih yazılıp kayıt edilir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Bordro'da sakatlık   indirimini nasıl gösterebilirim ?
 CEVAP :
 
 
                          Personel sicil kartında "özel indirim" parametresi E olmalıdır. F3-şirket devir işlemleri F4-Tüm şirketlere ait işlemler F2-Bordro Tanımları   Bölümündeki "Özel İndirim" rakamı sıfırlanmalıdır. F5-Servis F4-Sabit Tanımlar F4-Bordro Parametreleri F3-Ssk Vergi Yüzdeleri   Bölümündeki "Sakatlık İndirim Tutarları" yazılmalıdır. 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Birden fazla soyadı   olan kişiler e-bildirgede düzgün çıkmıyor.
 CEVAP :
 Birden fazla soyadı olan kişilerde iki soyadı arasına / karakteri   konularak e-bildirgede ilgili hanelere gelmesi sağlanır.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Bordro SSK Aylık   Prim Belgesi XML olarak hazırlanıp internet ortamından gönderilirken 3 nolu hata   veriyor.
 CEVAP :
 Bordro F5 Servis, F4 Sabit Tanımlar,   F5 İşyeri Parametreleri, F3 Prim Belgesi parametreleri ekranındaki İşyeri Sicil   Numarasının KONTROL KODU dahil eksiksiz bir şekilde yazılması gerekiyor.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Bordro'da dizayn   dosya tanımları boş geliyor.
 CEVAP :
 CD'den DIZDOSYA.DAT   dosyasının programın içerisine yüklenmesi gerekmektedir. Ya da F5-Servis - F4   Sabit Tanımlar - F6 Dizayn Dosya Tanımları bölümünden ilgili kod seçilerek F2   -İşleme Devam tuşuyla ilgili dizayn dosyaları tanımlanır.
 
 VERSİYONU : V-6 , V-7, EFW
 SORU : Özel tanımlı   raporlardan yeni tanım yapıldıktan sonra önceki rapor tanımları   görünmüyor.
 CEVAP :
 Yeni yapılan tanım dosyası şirkete   ait klasörden programın yüklü olduğu klasöre taşınarak sorun çözülür.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : İhbar tazminatı   hesaplaması yapılamıyor.
 CEVAP :
 A. Bordro F5   Servis F4 Sabit Tanımlar F3 Ücretler F3 Ödenekler ekranına ihbar ile ilgili saha   tanımlanır.
 B. Bordro F5 Servis F4 Sabit Tanımlar F2 Vergi   Parametreleri F3 Ver.Param.II ekranında ihbar tazminatı ödenek no   belirlenir.
 C. Personel sicil kartı üzerinde iken personelin çıkış   tarihi yazılarak F5 Diğer işlemler menüsünden ihbar tazminatı seçilerek işlem   yapılır.
 
 Program hesaplanan tazminat tutarını ilgili personelin puantaj   kartına yazacaktır. Ayrıca istenirse raporlardan da liste alınabilir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Bordromu   Düzenlenip, İcmal Dökümüne Bakıldığında Deniz Gelir Vergi Matrahı Normal   Kümülatif Gelir Vergisi Matrahına Eklemiyor ?
 CEVAP :
 Deniz gelir vergi matrahı, normal gelir vergi matrahına eklendiğinde   matrah sürekli artacak ve fazladan vergi ödenecektir.Bu iki matrahın ayrı ayrı   takip edilmesi gerekiyor.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : Bordro Özel   Tanımlı Raporlarda Herhangi Bir Rapor Dökümünde Rakamların Başına ASCII   Karakterler Geliyor ?
 CEVAP :
 Bu tip sorunlarda rapor   dizaynına girilerek rakamsal sahaların saha boylarının "18" den daha fazla   olmamasına dikkat etmek gerekir
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru : Uluslararası nakliye şirketimiz var. Personellerimiz deniz aşırı   çalışıyorlar.Personellerimizin bordrolarını nasıl düzenlememiz gerekir   ?
 CEVAP :
 * ETA ' da bu tip bir bordro   düzenlemek için denizcilik firması isimli parametrenin " E " ( Evet ) olması   gerekir.
 
 Parametre aşağıda görüldüğü gibi bordro modülünün servis   kısmında yer alır.
 
 F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2 İCMAL PARAMETRELERİ 
 * Bu personellerin puantaj işlemini yaparken ise yurtdışında geçirdiği   günler puantaj kartındaki Diğer bölümüne yazılması gerekir. Puantaj işlemini   gerçekleştirmek için aşağıdaki yol takip edilir.
 F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI
 VERSİYONU : V-6, V-7,   EFW
 Soru : Bordromu düzenledim ve icmal dökümüne   bakıyorum. Fakat dökümde deniz gelir vergi matrahı normal kümülatif gelir   vergisi matrahına eklemiyor.
 CEVAP :
 * Deniz gelir   vergi matrahı, Normal gelir vergi matrahına eklendiğinde matrah sürekli artacak   ve fazladan vergi ödenecektir.Bu iki matrahın ayrı ayrı takip edilmesi   gerekiyor.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru : Firmamızda yabancı uyruklu personeller çalışıyor. Bordro icmali   aldığımda bu personellerin ssk primi gözüküyor. Fakat aylık bildirge aldığımda   bu personellerin ssk primini göremiyorum.
 Cevap :
 *   Personel sicil kartı açarken yabancı uyruklu personeller varsa sigorta pozisyonu   kısmına mutlaka " B " yazılmalıdır.Personel sicil kartı aşağıdaki gibi   açılır.
 
 F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F2 YENİ KART*
 
 Yukarıdaki   tanımlar yapıldıktan sonra sigorta pozisyonu olarak belirlenen " B " nin   yüzdelerini belirtmek gerekir.Sigorta pozisyonunun yüzdesini belirtmek için   aşağıdaki yol izlenir.
 
 F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F2 VERGİLER,F2   MUHTELİF PARAMETRELER
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru :   Personellerimin icmal dökümüne baktığımda ssk rakamlarını   görebiliyorum. fakat aylık bildirge alırken rakamlar " 0 " ( sıfır ) olarak   çıkıyor.
 Cevap :
 * Bu tip bir sorunla karşılaşıldığında   ilk önce personel sicil kartında işe giriş tarihi kontrol   edilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-7
 Soru : Bordro modülünün, özel tanımlı raporlarından ETAZARF.FMT dökümü   alıyorum sayfa atlatıyor.
 Cevap :
 *Yeni bir yazıcı   tanımı yapılır.
 ANA MENÜ F5 SERVİS İŞLEMLERİ, F3 YAZICI TANIMLARI, F2 YAZICI   TANIM DOSYASI İSİM CİHAZ TANIM DOSYASI S.Ad. DENEME LPT1 normal.esc 60
 
 ETAZARF.FMT 'nin içinden "Sayfa boyu" değeri kaldırılır.
 * Döküm   alınırken SHIFT+F4 tuşları yardımı ile yeni yapılan yazıcı tanımı seçilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru :
 Firmamızda bazı   personeller netten brüte çalışıyor. Netten brüte işlemini yaptıktan sonra icmal   ' imize bakıyoruz ve brüt rakamın net rakamın altında kaldığını   görüyoruz.
 
 Cevap :
 * Eğer firmada netten brüte çalışılıyorsa   ilk önce personellerin 1 aylık brüt maaşı hesaplanır. Puantaj işlemini yaparken   normal :30, SSK Gün : 30 şeklinde kayıt edilir.Puantaj işlemini gerçekleştirmek   için aşağıdaki yol takip edilir.
 
 F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ   KARTI
 
 * Personel sicil kartı eski karttan personel bulunarak
 
 F5   DİĞER İŞLEMLER
 
 kısmından netten brüte işlemi Yapılır.Personel eski kartı   bulmak için
 
 F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART
 
 * Tekrar Puantaj   kartına gelinerek o personelin ay içinde çalıştığı gün kadar Puantaj işlemi   yapılır.
 * Mesai zam oranları bölümündeki "Normal" in katsayısı kontrol   edilmelidir. Burada yazan rakamı "1.00" olmasına dikkat edilmelidir.
 Mesai   zam oranlarını kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
 
 F5 SERVİS, F4   SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ ZAM ORANLARI
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,   EFW
 Soru :
 Bordro özel tanımlı raporlarda her hangi bir rapor   dökümünde rakamların başına ASCII karakterler geliyor.
 Cevap :
 *   Bu tip sorunlarda rapor dizaynına girilerek rakamsal sahaların saha boylarının   "18" den daha fazla olmamasına dikkat etmek gerekir.Özel tanımlı raporun dizayn   dosyasını kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
 
 F4 RAPORLAR, F5 ÖZEL   TANIMLI RAPORLAR, F3 ÖZEL RAPOR TANIMI, F3 ESKİ TANIM
 
 VERSİYONU : V-6,   V-7, EFW
 Soru :
 Personelim 1. ayda işten ayrıldığı halde 4 aylık   ssk bordrosu aldığımda (1.2. ve 3. aylar boş) 4. ayda kazanç gösteriyor.
 Cevap :
 * Bordronun icmal parametrelerinde bulunan SSK çalışılan   gün ortalamasına " E " ( Evet ) yapılaması gerekiyor.İcmal parametreleri için   aşağıdaki yol izlenir.
 
 F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO   PARAMETRELERİ,F2 İCMAL PARAMETRELERİ
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,   EFW
 Soru :
 Vergi iadesi hesaplarken 3. satırda * enter yaptığımda   "Özel Gİder İnd. Sonraki Vergi Tutarı" yanlış hesaplıyor.
 Cevap :
 * Şirketin dizini altında geçen yıla ait gelir vergi dilimleri tanımlı   olmalıdır.Kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
 ETA ' nın içindeyken F9   daha sonra F10 tuşlarına basılarak sisteme çıkılır. Karşımıza gelen ilk ekran   şöyledir.
 C:\eta?> bu bölümdeyken cd şirketkodu yazılarak enter tuşuna   basılır.
 C:\eta?\şirketkodu> karşımıza gelir. Bu ekrandayken ise dır   GVDIL000.dat yazılarak tekrar enter tuşuna   basılır.
 C:\eta?\şirketkodu>GVDIL000.dat adında bir dosya bulunuyor olması   gerekir. Dosya bulunamadı mesajı alınıyor ise.
 C:\eta?\şirketkodu>   bölümündeyken cd.. yazılarak enter tuşuna basılır.
 C:\eta?> directory ' e   dönüldüğünde exit yazılır ve tekrar ETA ' ya geri dönülür.
 ETA ' ya döndükten   sonra o yıla ait gelir vergi dilimleri tanımını yapmak gerekir.
 Gelir vergisi   tanımını yapmak için
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F4 GELİR   VERGİ DİLİMLERİ
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru :
 Firmamızda özürlü personeller çalıştırmaktayız. Özürlü olan personelin   bordrosunu düzenledik ve icmal ' ini aldık. İcmal dökümünde "özel İndirim   Tutarı" Yanlış hesaplıyor.
 Cevap :
 * Ssk vergi yüzdeleri bölümde   bulunan sakatlık derecelerine ait günlük rakamlar silinmelidir. Ssk vergi   yüzdelerini kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
 
 F5 SERVİS,F4 SABİT   TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F3 SSK VERGİ YÜZDELERİ
 
 VERSİYONU : V-6,   V-7, EFW
 Soru :
 Personellerimize her ay avans ve belirli zamanlarda   da ikramiye veriyoruz.Yaptığımız ödenek veya kesintinin net rakamı yazarak brüt   ' ünü nasıl hesaplatılabilirim?
 Cevap :
 * Personel sicil kartında   o personelin o içinde yapılan ödenek veya kesintisinin net rakamı yazılır.
 *   Personel sicil kartında istenilen kesintilere "E" denir.
 * Personel sicil   kartında " Sigorta pozisyonu 1 veya 2 " yapılır.(SSK Hesaplanmaması için)
 *   Eğer varsa Puantaj kartında bulunan " SSK Gün" silinir.
 * Personel sicil   kartında " Netten Brüte " işlemi yapılır.
 * Karşımıza çıkan rakam alınacak   ödeneğin Brüt tutarı olacaktır.
 * Tüm düzenlemelerden sonra o personele ait   gerçek bilgiler eski haline getirilir ve puantaj işlemi tekrardan yapılır.
 Not : Eğer personel o ay dilim atlıyorsa o zaman hesaplamayı elimizle   yapmamız gerekir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru :
 Hazırladığım bordroda gelir vergisini hesaplatamıyorum.
 Cevap :
 * Personel sicil kartındaki "Gelir vergisi"parametresi kontrol   edilmelidir.
 * Gelir vergisi tanımları yapılmamış olabilir kontrol   edilmelidir.Gelir vergisi tanımlarını kontrol etmek için izlenen yol.
 
 F5   SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F4 GELİR VERGİ DİLİMLERİ
 
 * Gelir   vergi tanımlarını kayıt ederken dönem mutlaka boş geçilmelidir.
 * Özel   indirim tutarı yanlış yazılmış olabilir.(Günlük tutar yazılmalıdır ya da   doğruluğu kontrol edilmelidir.Özel indirim tutarını kontrol etmek için izlenen   yol.
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F2 MUHTELİF   PARAMETRELER
 
 
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ   ZAM ORANLARI
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru :
 Hazırladığım   bordroda Gelir vergisini eksik hesaplıyor.
 Cevap :
 * Gelir vergisi   dilimleri yanlış tanımlanmış olabilir.Gelir vergisi tanımlarını kontrol etmek   için izlenen yol.
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F4 GELİR   VERGİ DİLİMLERİ
 
 * Dönem kısmını mutlaka boş kaydetmek gerekir. ( Örnek :   Yıl :2001, Dönem 1/2 : boş )
 * Şirket dizini altında gelir vergi   dönemlerinin olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer varsa bu dosyalar silinmelidir.   Kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
 ETA ' nın içindeyken F9 daha sonra   F10 tuşlarına basılarak sisteme çıkılır. Karşımıza gelen ilk ekran şöyledir.   C:\eta?> bu bölümdeyken cd şirketkodu yazılarak enter tuşuna   basılır.
 C:\eta?\şirketkodu> karşımıza gelir. Bu ekrandayken ise dır   GVDIL*.dat yazılarak tekrar enter tuşuna   basılır.
 C:\eta?\şirketkodu>GVDIL*.dat adında bir dosya bulunmuş ise bunun   silinmesi gerekir.( Örnek : C:\>eta7>şirketkodu>DEL   GVDIL011.dat)
 Dosya bulunamadı mesajı alınıyor ise.
 C:\eta?\şirketkodu>   bölümündeyken cd.. yazılarak enter tuşuna basılır.
 C:\eta?> directory ' e   dönüldüğünde exit yazılır ve tekrar ETA ' ya geri dönülür.
 ETA ' ya döndükten   sonra o yıla ait gelir vergi dilimleri tanımını yapmak gerekir.
 * Personelin   Kümülatif Gelir vergisi matrahı bir sonraki dilime dahil   olmuştur.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 Soru :
 Bordro muhasebe   entegrasyonu yaparken nasıl bir yol takip etmeliyim ?
 Cevap :
 *   Personellere ait sicil kartlarında Asgari Ücretli - Diğer Ücretli Personeller   özel kodlarla birbirlerinden ayrılmalıdır.
 * Entegre hesap kodları tam ve   eksiksiz tanımlanmalıdır.
 * Entegrasyon esnasında path tanımı mutlaka doğru   verilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 Soru :
 Personellerimden   biri ihbar tazminatı almaya hak kazandı ihbar tazminatını nasıl hesaplatabilirim   ?
 Cevap :
 * İhbar tazminatı için bir ödenek tanımlanır.Ödenek   tanımı yapabilmek için izlenmesi gereken yol.
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT   TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F3 ÖDENEKLER
 
 * Vergi iade parametreleri bölümünde   ise daha önce tanımladığımız ödenek ' in sıra nosunu İHBAR TAZ. ÖDENEK NO   kısmına belirtmemiz gerekir.Vergi iade parametreleri için izlenmesi gereken   yol
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F3 VERGİ İADE   PARAMETRELERİ
 
 * Bu tanımlar yapıldıktan sonra Personel sicil kartı eski   karttan ihbar tazminatı hesaplatılacak personel çağrılır ve F5 DİĞER İŞLEMLER   bölümünden ihbar tazminatı seçilerek hesaplatılır.
 
 VERSİYONU : V-6,   V-7
 Soru :
 Bir firmamda bordro icmalinde F2 LİSTE dediğimde   görünen değerler döküm aldığımda çıkmıyor.
 Cevap :
 * Bu tip   durumlarda icmal raporunun içinde bulunan F3 SAHA BOYLARI bölümü kontrol   edilmelidir. Saha boylarında istenilen tanım yoktur veya tanımlanmıştır. Tanımlı   ise saha boyu belirtilmemiştir. İlgili bölümlere saha boyları eklenerek döküm   alınabilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
 Soru :
 Programda aylık   devir işlemini yaptım. Bir önceki ayda giriş yapmış personelin brüt rakamını   değiştirmek istiyorum. Bordro ' da değişiklik yapmak istediğim aya giriyorum ve   değişikliği yapıp kayıt ediyorum. Tekrar bordro ' ya bulunduğum ayla girdiğimde   yapılan değişikliği göremiyorum.
 Cevap :
 * Bordro programında eski   dosyalar üzerinde çalışılırken yapılan değişiklikler sadece o ayda kalır ve bir   sonraki aylara yansımaz.
 * Değişiklik yapılmak isteniyorsa devir ' in o aya   geri alınması gerekir. Bu işlemler MS-DOS ' tan yapılır.
 * Örnek :   C:\eta?\şirketkodu>copy bor0101.* bordro.* olarak kopyalamak   gerekir.
 Yazılan komutun açıklaması : copy bor0101( 0101 ' in açılımı 2001   yılının 1 ayıdır. Önemli olan dönülmek istenen ayın ve yılın doğru verilmesi   gerekir. )
 
 Xenix/Unix işletim sisteminde Yapılması gereken işlem ;
 -   Programdan çıkarak işletim sistemi prompt'una düşülür.
 ($_ )
 - Bulunulan   dizin kontrol edilir. Bunun için;
 $ pwd (enter)
 /usr/eta
 $
 -   Üzerinde işlem yapılacak şirket dizini içerisine girilir. Daha sonra dizin   kontrol edilir.
 $ cd AKPA (enter)
 $ pwd (enter)
 /usr/eta/AKPA
 -   Geçmiş aya ait bordro dosyalarının ismi değiştirilerek bir önceki aya kesin   dönüş yapılır.(Dikkat ! Çalışılan aydaki bilgiler silinir ve geçmiş aya dönülür.   Düzeltme işlemi yapıldıktan sonra devir işlemi yapılır.)
 $ cp bor0298.dat   bordro.dat
 $ cp bor0298.ind bordro.ind
 Örnekte görüldüğü gibi Mart ayında   çalışan işletme yapılan hatalı devir işlemi nedeniyle bir önceki ay olan şubat   ayına geri dönüş yapmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra devir   yapılarak çalışılan aya geri dönülür.
 NOT : Bu tip   sorunlarda devir ' i geri alabilmek için mutlaka devir işlemi   esnasında
 sorulan "Devirden önce bordro dosyalarının yedeğini almak istiyor   musunuz" mesajına evet denilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 Soru :
 Aldığım bordro icmalinde tek bir personelin SSK matrahı yanlış   hesaplanıyor.
 Cevap :
 * Ssk vergi yüzdeleri bölümünde ssk taban ve   ssk tavan kısımları kontrol edilmelidir.Ssk vergi yüzdelerini kontrol etmek için   izlenen yol
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F4 BORDRO PARAMETRELERİ, F3 SSK   VERGİ YÜZDELERİ
 
 * Kart bilgileri bölümünden hatalı olan personel kartı   çağırılır. Sağ tarafta "BU AYDA DAHA ÖNC. BORDROYA AİT" kısmının altında   UYGULANAN SSK TABANI ' nında bir rakam yazılı ise bunun silinmesi gerekir.Kart   bilgilerini kontrol etmek için izlenen yol
 
 F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2   KAYIT DÜZELTME, F2 KART BİLGİLERİ
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,   EFW
 Soru :
 Bir personelim işten çıktı. Çıkış nedenini çıkış   bildirim listesi ( Ek 2 ) dökümünde nereye yazabilirim ?
 Cevap :
 *   Personel sicil kartında bulunan ACIKLAMA 4 sütünuna çıkış nedeninin yazılması   gerekir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
 Soru :
 Bu ay bir   şirketimde normal bordro devrinden önce kısmi bordro devri yaptım. Şimdi ise   kısmi bordro devrini iptal etmek istiyorum.
 Cevap :
 * Kısmi bordro   devrini iptal etmek için kart bilgilerinde Sağ tarafta BU AYDA DAHA ÖNC.   BORDROYA AİT kısmının altında bulunan tüm rakamların silinmesi gerekir. Kart   bilgilerini kontrol etmek için izlenen yol
 
 F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2   KAYIT DÜZELTME, F2 KART BİLGİLERİ
 
 VERSİYONU : V-6,   V-7,EFW
 Soru :
 Bir şirketimde Personellerimin her birine özel   mesai yüzdesi uygulamak istiyorum.
 Cevap :
 * İcmal   parametrelerinde bulunan Özel Prim Sistemi parametresine " E " ( Evet )   denilmesi gerekiyor. İcmal parametrelerine gitmek için aşağıdaki yol   izlenir
 
 F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2 İCMAL   PARAMETRELERİ
 
 Personel sicil kartında özel mesai uygulanacak personel   çağırılır ve bu kartın içinde AÇIKLAMA2 sahasına "#OP X" şeklinde ( X : yüzde   belirten bir rakam ) bir değer yazılır.( Örnek : #OP 25.0 veya #OP 17.5) Bu   durumda fazla mesai tutar hesaplamalarında esas teşkil edecek brüt rakam /   (1-X/100) formülüne göre bulunur.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
 Soru :
 Bir şirketimde Personellerime avans kesintisini uygulamak istiyorum.
 Cevap :
 Kesintiler bölümünde AVANS başlığı altında bir tanım   yapılır.Kesintiler bölümüne gitmek için aşağıdaki yol izlenir.
 
 F5 SERVİS,   F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F4 KESİNTİLER
 
 * Vergi iade parametreleri   bölümünde AVANS KESİNTİ NO : kısmına daha önceden tanımlanan kesintilerdeki   avans ' a ait sıra no ' su verilir. Bu sahanın tam altına ise avans kesintisine   uygulanan damga vergisi oranı belirtilir.Vergi iade parametreleri için izlenmesi   gereken yol
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F3 VERGİ İADE   PARAMETRELERİ
 
 * Bu durumda program bordro hesaplamaları yaparken   belirtilen sıra nolu kesintiye herhangi bir tutar yazılmışsa bu tutarı ilgili   damga vergi oranı ile çarparak oluşan avans damga vergi tutarını diğer   ödemelerden kaynaklanan damga vergisine ekler. Kullanıcı Tanımlı Raporlarda   avanstan kaynaklanan matrahı, damga vergisini ve avans hariç damga vergisini   görmek için 401-402-403 nolu sahalar kullanılabilir.
 
 VERSİYONU :   V-7,EFW
 Soru :
 Bir şirketimde Personellerime avans kesintisini   uyguluyorum fakat damga vergisini yanlış hesaplıyor.
 Cevap :
 *   Vergi iade parametreleri bölümündeki AVANS KESİNTİ NO : sahasının tam altındaki   avans kesintisine uygulanan damga vergisi oranının değerini kontrol etmek   gerekir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 Soru :
 Personelime ait   tasarruf fonu kesintisi ile ilgili tutarın bordro raporlarında çıkmamasının   nedeni nelerdir?
 Cevap :
 * İcmal parametrelerinde bulunan tasarruf   fonu parametreleri düzenlenmelidir.İcmal parametrelerine gitmek için aşağıdaki   yol izlenir
 
 F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2 İCMAL   PARAMETRELERİ
 
 * Personel Sicil Kartında bulunan Sigorta pozisyonu   sahasına "SG" değeri verilmiş ise program bu personelden tasarruf fonu kesmez.   Bu parametre "EMEKLİ" olan kişilerde kullanılmaktadır.
 * Personel sicil   kartında tasarruf fonu parametresine "E" değeri verilmelidir.
 Personel eski   kartı bulmak için
 
 F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART
 
 -Servis   bölümünde bulunan MESAİ ZAM ORANLARI menü seçeneğindeki tasarruf fonu   parametreleri üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır. Çünkü program   default olarak icmal parametrelerini dikkate almaktadır. Eğer bu bölümde   düzenleme yapılmış ise tasarruf fonu parametrelerine "H" değeri verilip   verilmediği kontrol edilmelidir.
 Mesai zam oranlarını kontrol etmek için   izlenen yol.
 
 F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ ZAM   ORANLARI
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
 Soru :
 Bordro raporlar   bölümünde 4 aylık sigorta bildirim listesi almak istiyorum karşıma şu mesaj   geliyor "BORDRO DOSYALARI 4 AYLIK SSK BiLDiRGESiNE UYGUN DEGİLDİR" bu mesajın   gelme nedeni nedir?
 Cevap :
 * Kanunen 4 aylık sigorta bildirim   listesi Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık dönemlerini kapsamaktadır. Bu   nedenle kullanıcının yanlış ayda rapor aldığından söz etmek gerekir. Öncelikle   bordro programına girerken ekrana gelen "ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZ AY VE YILI GİRİN"   ifadesinin altındaki tarih kontrol edilmelidir. Bu tarih 4 aylık dönemin   sonundaki ay olmalıdır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 Soru :
 Bordro   modülünde özel tanımlı rapor alırken, işten ayrılan personelimin listede niçin   yer alıyor.
 Cevap :
 * Personel sicil kartına çıkış tarihi yazılıp   yazılmadığı kontrol edilmelidir.Personel eski kartı bulmak için
 
 F2   PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART
 * Söz konusu personel puantaj yapılıp   yapılmadığı kontrol edilmelidir.Puantaj işlemini kontrol etmek için aşağıdaki   yol izlenir
 
 F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI
 * Son olarak   Bordroda modülünde özel tanımlı raporlar kısmına gelinip F6-DOSYA LİSTESİ ' nden   ilgili rapor dosyası ekrana getirilir. Bu ekranda yeralan PUANTAJ KONTROLÜ   parametresine "E" değeri verilir. Bu parametre puantajı kontrol etmektedir. Bu   parametre ile birlikte ÇALIŞMA KONTROLÜ parametresine "1" değeri verilmelidir.   Böylelikle program çalışılan ayda bulunan personeli listeleyecektir.Özel tanımlı   raporlar bölümüne gitmek için aşağıdaki yol izlenir.
 
 F4- RAPORLAR, F5-   ÖZEL TANIMLI RAPOR., F3- ÖZEL RAPOR TANIMI, F3- ESKİ TANIM
 
 VERSİYONU :   V-6, V-7,EFW
 Soru :
 Şirketimizde bazı personellerimiz özel hayat   sigortası veya sağlık sigortası ile ilgili prim ödemesi yapıyorlar bordroma bu   primleri ne şekilde yansıtabilirim ?
 Cevap :
 * Özel sağlık   sigortası ile ilgili primler PERSONEL PUANTAJ KARTINDA bulunan GELİR VERGİSİ   İNDİRİMİ ile ilgili sahaların herhangi birisine yazılır.Puantaj işlemine gitmek   için izlenen yol aşağıdaki gibidir.
 
 F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ   KARTI
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 Soru :
 Bordro modülünde fark   bordrosu, ikramiye bordrosu veya ara bordro gibi bazı raporlar almak için yapmam   gereken nedir?
 Cevap :
 * Personel kartları ve buna bağlı puantaj   bilgileri girilip gerekli raporlar alınır. Daha sonra servis bölümünde bulunan   KISMİ BORDRO DEVRİ menü seçeneğinden devir yapılır. Bu aşamadan sonra ara bordro   düzenlenir. Bu bordronun hesaplanmasında program bir önceki bordroda yer alan   kümülatif değerleri dikkate aldığı unutulmamalıdır.Kısmi bordro devrini yapmak   için aşağıdaki yol izlenir
 
 F5 SERVİS, F2 DEVİR İŞLEMLERİ, F3 KISMİ BORDRO   DEVRİ
 
 VERSİYONU : V-6
 Soru :
 Bordro modülünde puantaj   işlemlerinde ücretlendirme işleminin yaptığım sırada "ÜCRETLER.DAT DOSYASI   BULUNAMAMIŞTIR" hata mesajı geliyor yapmam gereken işlem nedir?
 Cevap :
 Program ücretlendirme işlemini yaparken servis bölümünde ÜCRET CETVELİ alt   bölümünde bulunan seçenekleri dikkate almaktadır. Bu seçeneklerin tanımlanmış   olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bununla birlikte bu tanımlamalar personel   sicil kartlarını da etkilemektedir.Personel kartlarının 3. Sayfasında bulunan   ücretlendirme ile ilgili sahaların tutarlı olup olmadığı da kontrol   edilmelidir.Ücret cetvelini kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
 
 F5   SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F5 ÜCRET CETVELİ
 
 VERSİYONU : V-6,   V-7
 Soru : Bordro modülünde personellere ait maaş değerlerini bankaya   verilmek üzere hazırlanmak için neler yapmalıyım ?
 Cevap :
 * Bu   işlem raporlar bölümünde bulunan ÖZEL TANIMLI RAPORLAR menü seçeneğinden   yapılır. Bu bölümde birden fazla banka ile çalışılıyor ise yine birden fazla   dosya yaratılmalıdır. Programı default olarak "kredi.fmt" dosyasını   kullanmaktadır. Rapor tanımında yer alacak sahalar ve uzunlukları rapor   içerisinde bankanın belirlediği sırada tanımlanır. Ancak her bankanın data   yapısı içerisinde kullandığı rakam tipi farklı olmaktadır. Bu rakam tipleri   programda genişletilmiş yardım seçeneğinden bakılarak tanımlanmalıdır.Özel   tanımlı raporlar bölümüne gitmek için aşağıdaki yol izlenir.
 
 F4-   RAPORLAR, F5- ÖZEL TANIMLI RAPOR., F3- ÖZEL RAPOR TANIMI,
 
 VERSİYONU :   V-6, V-7
 Soru :
 Bordro modülünde servis parametrelerini   tanımladım. Personel sicil kartında detayları ve kartlara ait puantaj   değerlerini girmeme rağmen aylık SSK raporu ile ilgili değerler oluşturamıyorum.   Bunun nedeni ne olabilir ?
 Cevap :
 * Burada dikkat edilmesi gereken   nokta personel kartlarının girişini yaparken karta ait GİRİŞ TARİHİ ile   ÇALIŞILAN AY ' ın tutarsız olmasından kaynaklanmaktadır. Personel sicil kartında   yeralan giriş tarihi çalışılan ay ve yıla göre tekrar düzenlenmelidir. Bununla   beraber GİRİŞ TARİHİ ' nin yazılmaması da bu hataya neden   olmaktadır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 Soru :
 Bordro modülünün   yıl ortasında kullanılmaya başlayan bir işletmede o döneme kadar devreden   kümülatif değerlerin girişi ne şekilde yapılmalıdır ?
 Cevap :
 * Programın servis bölümünde bulunan KART BİLGİLERİ menü   seçeneğinden ekrana gelen tablodan her personele ait kümülatif değerler ayrı   ayrı girilerek kayıt edilir.Kart bilgilerine ulaşabilmek için aşağıdaki yol   izlenir.
 
 F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2 KAYIT DÜZELTME, F2 KART BİLGİLERİ
 |  |