| 
                
                  
                    | ETA V-7 - EFW |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | DİĞER VERSİYONLAR |  
                    |  |  
                    |  |  |  | 
                
                  
                    | SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA V-7 - ETA FOR WINDOWS Program Modülü: İşletme |  
                    | VERSİYONU : V-7 SORU : İşletme defterinde iade   işlemini nasıl deftere işleyebilirim?
 CEVAP :
 Bu işlem   için gider ve gelir fişlerinde bulunan iade kod parametresine 'E' değeri   verilir. (Gider yada gelir fişinde en son kolonda bulunur. Başlığı 'İ' olarak   geçer' Şayet bu parametre açık değilse saha boylarından bu parametre   açılmalıdır.)
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : İşletme defterinde   tevkifat kdv'li satışları kdv beyannamesine manuel olarak giriyoruz. Ancak bu   kdv rakamını manuel girdiğimiz için bir sonraki ayda devreden kdv ye bu rakamı   dahil etmiyor.
 CEVAP :
 Son exe'ler yüklenerek bu sorun   çözülebilir.
 
 Bu sorun ile ilgili işletme defterinde F5-SERVİS, F4-SABİT   TANIMLAR, F6-KDV MATRAHLARI bölümüne Devreden Kdv isimli aylar bazında takip   edilebilen bir alan eklendi. Kdv beyannamesi alındığında program devreden kdv   varsa bu bölüme otomatik kayıt ediyor ve bir sonraki ay buradan faydalanarak   beyannamenin devreden kdv bölümünü dolduruyor. Aynı şekilde e-beyanname   hazırlanmasında da bu bilgiler aynı mantıkta kullanılabilir.
 
 VERSİYONU : V-7,EFW
 SORU : İşletme defteri   parametrelerde stok bağlantısı parametresine "E" değeri vermeme rağmen fişlerde   stok girişi yapamıyorum ?
 CEVAP :
 İşletme modülü servis,   Sabit Tanımlar, Saha boylarından (Stok kod, Stok cinsi ve Miktar) sahaları   işaretlenir, saha boyları verilir.
 
 VERSİYONU : V-7,EFW
 SORU : Geçici vergi   beyannamesini internetten gönderirken gelir tablosu nasıl ekleyebilirim. Ve   bizim bilmemiz gereken püf noktaları var mı?
 CEVAP :
 Bunun için öncelikle muhasebe modülünde gelir tablosunu kayıt etmeniz   yeterli olacaktır. Bu sayede xml dosyasına gelir tablosununda eklenmesini   sağlamış olursunuz.Mevcut maliyenin vermiş olduğu en son paketleme programını   bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor ( V2 22072005 ) E-beyannameyi göndermeden   önce mutlaka işyeri bilgilerini doğru olarak doldurmanız gerekmektedir   .(internet sayfamızda bu bilgiler mevcuttur).
 Geçici vergi beyannamesini   doldurduktan sonra fatura bilgileri menüsünden merkez için 1 şube için 2 yazın   fatura tarihini birleşik yazın ( 08082005 )
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Beyanname dizaynlarımız   oturmuyor ve hangi formlara hangi dizayn dosyalarını seçmemiz gerektiğini   bilmiyoruz.
 CEVAP :
 Beyannamenin üzerinde beyanname   kodunun olduğu gösterilir. Program içinde en son beyanname tiplerine göre döküm   alabileceği ve dizayn dosyasının isminde de beyanname kodunun olduğu öğretilir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Herhangi bir   beyanname çıktısı alınmak istendiğinde "Bu işlem için dizayn dosyası tanımı   yapılmamış" mesajı geliyor.
 CEVAP :
 CD'den DIZDOSYA.DAT   dosyasının programın içerisine yüklenmesi gerekmektedir. Ya da F5-Servis - F4   Sabit Tanımlar - F6 Dizayn Dosya Tanımları bölümünden ilgili kod seçilerek F2   -İşleme Devam tuşuyla ilgili dizayn dosyaları tanımlanır.
 
 VERSİYONU : V-7 , EFW
 SORU: Kdv ve muhtasar beyannamelerinde XML   oluşturulunca vergi dairesi adı gelmiyor.
 CEVAP:
 İşyeri   bilgilerindeki Vergi dairesi kodu başına 0(sıfır) yazılarak kayıt edilirse   programdan XML dosyası hazırlandığında Vergi dairesi adı otomatik olarak   gelir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: KDV Beyannamesi Dökümünde Vergi   Dairesinin İstemiş olduğu Formatta Sıfırlama Yapılamıyor   ?
 CEVAP:
 V6 için; F2-KDV BEYAN., F3-KDV BEYAN.TANIMI,   F6-DİĞER TANIMLAR V7 için; F2-BEYANNAMELER, F3-KDV BEYAN.,F2-KDV BEYAN.TANIMI,   F5-DİĞER TANIMLAR bölümünde bulunan kesilecek küsürat parametresine istenen   sıfırlama kadar değer girilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: İşletme defteri modülünde KDV icmal   dökümü alınmak istendiğinde program kilitleniyor veya dışarı atıyor   ?
 CEVAP:
 Bu hatayı düzeltmek için yapılması gereken   işlem aşağıda belirtilmiştir;
 
 - Programın servis bölümünde yer alan F5   SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR, F7 DEMİRBAŞ KDVLERİ, F2 GEÇMİŞ YILLAR ve F3 GELECEK   YILLARA ait demirbaş kdv tablosu kontrol edilir. Bu tabloda anlamsız rakamlar   veya dosyanın bozulmasından ötürü ascii olmayan karakterler var ise bunlar   silinerek düzeltilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru:
 İşletme defteri modülünde demirbaş   alış satış işlemleri ile ilgili giriş ve hesaplama işlemlerini nasıl   yapılır?
 Cevap:
 İşletme defteri modülünde genel tanımlardan   demirbaş alış ve satışlar ile ilgili işlem kodları açılır.SERVİS, SABİT   TANIMLAR,PARAMETRELER bölümüne demirbaş alış ve demirbaş satıs işlem kodları   tanımlanlanır. Gider veya gelir fişlerinin girişinde demirbaş işlem kodları   seçilerek hareket yapılır. AÇIKLAMA sahasının ilk altı karakteri amortisman   yüzdesi girişi için ayrılmıştır. Geri kalan bölüme demirbaş ile ilgili açıklama   yazılabilir. Kayıt aşamasında program kullanıcıyı "DEMİRBAŞ SATIN ALINMAKTADIR"   mesajı ile uyarır. Kullanıcı daha sonra girilen demirbaş hareketi ile ilgili   olarak F2 GENEL TANIMLAR, F4 DEMİRBAŞ TABLOSU bölümünden F5 TABLO OLUŞTURMA   (VERSİYON 6'da F3 TABLO OLUŞTURMA, EFW'de CTRL+F8 TABLO OLUŞTURMA ) otomatik   olarak tablo oluşturulur. Tablo kaydedildikten sonra program gelecek yıllarda   düşülmesi gereken kdv tutarlarını servis bölümünde bulunan GELECEK YILLAR   bölümüne aylar bazında otomatik olarak işler.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru:
 İşletme defteri modülünde iade işlemlerimi nasıl takip   edebilirim?
 Cevap:
 İade işlemlerinin yapılabilmesi için   SERVİS,SABİT TANIMLAR,SAHA BOYLARI'ndan İADE sahasına "E" değeri verilir.Dikkat   edilmesi gereken husus, girilen işlem gider hareketi ise gelir hareketi, gelir   hareketi ise gider hareketi oluşturulması ve en son sütunda bulunan iade   sahasına "E" değeri verilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru:
 Daha önce kullanmış olduğum şirketteki işlem kodlarını yeni   açmış olduğum şirkettede kullanmak istiyorum işlem kodlarını yeniden açmadan   daha pratik bir yöntem ile nasıl yapabilirim?
 Cevap:
 Program işlem   kodlarını "ıslemkod.dat" dosyası içerisinde saklamaktadır. Çalışılan şirkette   işlem kodları oluşturulduktan sonra söz konusu dosya işlem kodları bulunmayan   şirket dizinlerine kopyalanabilir.
 
 ÖRNEK; İşlem   kodlarının bulunduğu şirket kodu 001, işlem kodlarını kopyalayacağımız yeni   şirketin kodu 002. Kopyalama işlemi için programdayken F9 Yardımcı işlemlerden   F10 Sisteme çıkış ile programdan çıkılır.
 
 C:\ETA> ekranda iken
 C:\ETA>CD 001 [ENTER]
 C:\ETA\001>COPY ISLEMKOD.DAT C:\ETA\002   [ENTER]
 
 Burada dikkat edilmesi gereken nokta işlem kodları   oluşturulduktan sonra bu işlem kodlar ile ilgili hareket girişi yapmadan önce   kopyalama işleminin yapılacağıdır. Aksi takdirde işlem kodları içerisinde   yapılan hareketler ile ilgili sayısal değerler diğer şirketlere kopyalanacak ve   kullanıcıyı şaşırtacaktır.Bununla birlikte işlem kodları ile ilgili dosya bir   önceki döneme ait ise içinde bulunan mizan değerlerinin servis bölümünde bulunan   MİZAN NAKLİ işlemi ile sıfırlanması ve işlem kodlarındaki YILBAŞI ENVANTER   DEĞERLERİ ve YILSONU ENVANTER DEĞERLERİ'nin silinmesi gereklidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru:
 Önceki yıldan devreden KDV   tutarlarını ( mal ve demirbaş kdv ) nasıl   girebilirim?
 Cevap:
 İşletme program modülünün SERVİS,SABİT   TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde bulunan " ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN AMORTİSMAN KDV   " " ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN DİĞER KDV " parametrelerinden girilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru:
 İşletme defteri modülünde   girilen hareketlerin bir kısmı kdv açısından istisna teşkil etmesine rağmen kdv   beyannamesinde boş çıkıyor.İstisnaların beyannameye çıkmasını sağlayabilir   miyim?
 Cevap:
 Öncelikle programda SERVİS,SABİT   TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde "KDV İSTİSNALARI" parametresine "E" değeri   verilir. Daha sonra gelir fiş girişi yapılırken hareketin bulunduğu satırda
 
 F5-İSTİSNALAR ( EFW CTRL+F5 )fonksiyon tuşu kullanılarak ilgili istisna   türü ekrana gelen pencereden seçilir.Bu durumda istisnalı olarak belirlenen   satırdaki harekete ait tutar kdv beyannamesine yansır.
 
 VERSİYONU : V-6,   V-7, EFW
 Soru:
 İşletme modülünü stok modülü ile entegre olarak   nasıl kullanabilirim?
 Cevap:
 İşletme defteri ile stok modülünü   entegre kullanabilmesi için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir;
 
 -   İşletme defterinde SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde "STOK BAĞLANTISI   " parametresine "E" değeri verilmelidir.
 - İşletme defteri modülünde gider   veya gelir fişinde stok hareketi ile ilgili detayların girilebilmesi için,   kullanılacak sütunların düzenlenmesi gerekir. Bunun için SERVİS, SABİT   TANIMLAR,SAHA BOYLARI bölümünde bulunan "STOK KODU" , "STOK CİNSİ "ve "MİKTAR"   sahalarına "E" değeri verilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-7 ,   EFW
 Soru:
 Muhtasar Beyanname dökümünü sorunsuz bir şekilde almak   için neler yapmam gerekir?
 Cevap:
 Muhtasar Beyannameyi sağlıklı bir   şekilde alabilmek için İşletme Defterinde
 
 -BEYANNAMELER,MUHTASAR   BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,ÖDEME TÜR
 TANIMLARI bölümüne Ödeme Türlerine   göre açılmış olan işlem kodları tanımlanır.
 
 -BEYANNAMELER,MUHTASAR   BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,DİĞER TANIMLAR'ın arka sayfasında bulunan ay yıl,   brüt ücret,gelir vergisi , damga vergisi bölümü manuel olarak doldurulur.Bordro   dan İşletmeye entegre yapıldığı zaman buraya değerler otomatik olarak   gelir.TABLODEN DEĞER OKUMA ya " E " denildiği takdirde beyannameye bu rakamlar   otomotik olarak gelir." H " denilirse brüt ücreti ÖDEME TÜR TANIMLARINA yazılmış   olan işlem kodlarının değerini getirir gelir vergisi ve damga vergisini DİĞER   TANIMLAR'ın arka sayfasına manuel olarak doldurulmuş değerler alınır.
 
 -   ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM , bu bölümdeki sahalar manuel olarak   kullanıcı tarafından doldurulur.Buradaki bilgileri Muhtasar Beyanname dökümünden   ayrı olarak olarak beyannameye döküm alınır. Bütün bu tanımlar eksiksiz   yapıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde Muhtasar Beyanname dökümü   alınır.
 
 VERSİYONU : V7, EFW
 Soru:
 İşletmede yeni seneyi ayrı şirkette takip ediyorum 3   aylık Muhtasar Beyannamesi dökümü almak istiyorum önceki yıla ait Kasım,Aralık   ayının bilgilerini beyannameye nasıl çıkarabilirim?
 Cevap:
 İşletme   Deftari modülünde BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEYANNAME   TANIMLARI,DİĞER TANIMLAR da bulunan YIL DEĞİŞİYORSA ÖNCEKİ  YILA AİT ŞİRKETİN   SÜRÜCÜ/YOL ADI bölümüne önceki yıla ait şirketin PATH'i verilir ve 3 AYLIK   BEYANNAME "E" değeri verilir.
 
 ÖRNEK:Eski şirketin kodu 2000
 SÜRÜCÜ/YOL   ADI: C:\ETA\2000\
 
 VERSİYONU : V-7 , EFW
 Soru:
 Gelir Vergi Beyannamesi dökümü almak istiyorum Gelir   Vergisini ve Fon Payını boş çıkarıyor.
 Cevap:
 Gelir vergisini   hesaplaması için programda SERVİS,SABİT TANIMLAR, GELİR VERGİ DİLİMLERİ   bölümünde yılına ve dönemine göre vergi dilimlerinin doldurulması gerekiyor. Fon   payını ise BEYANNAMELER,İŞYERİ BİLGİLERİ'nin arka sayfasına FON PAYI ORANI   bölümüne oranın yazılması gerekiyor.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,   EFW
 Soru:
 İşletme defteri modülünde yeni yıl açılışı yapıldığı   zaman dönem başı mevcudunu göstermiyor?
 Cevap:
 - Genel tanımlardan   eski işlem kodları seçilip Yılbaşı Envanter Değerleri bölümünden YILBAŞI TUTARI,   YILBAŞI KDV' si ve YILBAŞI MİKTARI yazılıp kayıt edilmesi   gerekir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 Soru:
 Hayat standardına   göre gelir vergi hesaplatması nasıl yapılır?
 Cevap: İşletme defteri   programında programın SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR F2  PARAMETRELER kısmına   mükellefe uygulanacak hayat standartı tutarı (yıllık) olarak yazılır. Program   işletme analizi raporunu çıkarırken gelir vergisi hesaplamalarında bu değeri de   gözönüne alarak matrah hesaplamasını yapar.
 
 VERSİYONU :   V-6
 Soru:
 İşletme analizi dökerken bazı şirketlerde programın   dışına atıyor?
 Cevap:
 İşletme analizi raporunda bulunan   "GAYR.HASI.KAR HES. ve GELİR VERGİ HESABI" [H] değeri verilerek rapor   alınır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7,
 Soru:
 Kdv icmali raporu   aldığımda kdv oranları 5'ten fazla olduğunda alttaki toplamları ekranda   göremiyorum?
 Cevap:
 Kdv icmali raporunda F2 liste ile ekrana   alındıktan sonra aşağı ok tuşu ile alt toplamlar listelenir.
 
 |  |