| 
                
                  
                    | ETA V-7 - EFW |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | DİĞER VERSİYONLAR |  
                    |  |  
                    |  |  |  | 
                
                  
                    | SIKÇA SORULAN SORULAR - ETA V-7 - ETA FOR WINDOWS Program Modülü: Muhasebe |  
                    | VERSİYONU : V-6, V-7, EFW SORU : Kapalı fatura   kestiğimde muhasebe bağlantılı çalışmak istediğimde karşıma sadece MERKEZ KASA   kodu 100 olarak geliyor. Muhasebe Hesap planında farklı kasa kodları açmama   rağmen Diğer kasalarım karşıma gelmiyor acaba hesap olarak açmış olduğum   kasalarım karşıma nasıl gelir ?
 CEVAP :
 Muhasebede hesap   planında açmış olduğumuz kasa kodlarının ayrıca kasa hesabı kısmına tanıtılması   gerekmektedir. Bu tanımı muhasebe modülü içinde F2- Hesap Planı, F4-Kasa Hesabı   bölümünden yapıyoruz.
 
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : Muhasebe   modülünde yeni bir şirket oluşturmadan aynı şirket kodu altında yeni yılda da   devam etmek istiyorum bu işlemi nasıl yapabilirim ?
 CEVAP :
 Muhasebenin içinde F5_Servis, F3_Dosya İşlemleri, F4_Dosya Açma   /Kapama, F2_Yeni Dosya Açma, F3_Yeni Fiş Dosyasına girilir ve yeni yılda   oluşacak aylar tanımlanır.
 ÖR:
 İLK AY: 01/2006 - SON AY: 12/2006
 Ayrıca serviste parametrelerde Hesap Dön. Baş. çalışılan dönem ve yıl   yazılmalıdır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : Muhasebe   fişini kaydetmek istediğimde ' Yevmiye onay tarihinden öncesine fiş girilemez '   mesajı geliyor.Muhasebe fişini nasıl kayıt edebilirim ?
 CEVAP :
 Muhasebe modülüne girip, F-5 Servis, F-4 Sabit tanımlar, F-2   Parametreler bölümünde arka sayfaya geçip, yevmiye onay tarihi parametresine   fişi kayıt etmek istediğimiz tarihten eski bir tarih verip kayıt etmemiz   yeterlidir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Muhasebe de fiş   birleştirme işlemi yaparken, fiş kalemlerindeki açıklamaların silinmesini   istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim ?
 CEVAP :
 Fiş   birleştirme bölümünde bulunan SATIRLARI BİRLEŞTİR parametresine "H" değeri   verilmelidir. Bu durumda fiş içerisindeki aynı hesap koduna ait fiş kalemleri   birleştirilmeyecek dolayısıyla açıklamalarda olduğu gibi kalacaktır.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Muhasebe fişlerimi   tek tek dökmek istemediğim için, fiş listesi ekranını kullanıyorum. Bu ekrandan   döküm alırken fişleri tek olarak döktürdüğüm zaman kullandığım dizayn   dosyalarına göre döküm almak istiyorum. Bunun için ne   yapabilirim?
 CEVAP :
 Bu işlemi gerçekleştirmek için,   Döküm aldığımız F3-Muhasebe fişi, F4-Fiş listesi ekranında, kullanıcı tanımlı   fiş parametresi (E) yaptıktan sonra döküm almalıyız.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Muhasebe fişi keserken   dengesiz fişlerin kesilmesi engellenebilir mi ?
 CEVAP :
 Muhasebe programında servis bölümüne geçilir.Oradan sabit tanımlara ve   parametrelere geçilerek dengesiz fiş kaydı parametresi (H) olarak kayıt edilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : Muhasebede   yeni fiş keserken, eski bir fişi düzeltirken veya fatura, cari, çek/senet   modüllerinden muhasebe modülüne entegre fiş kaydı yaparken " KAYIT TARİHİ   ÇALIŞILAN AYDA DEĞİL" mesajını veriyor ve kayıt işlemini yapmıyor. Nasıl bir   düzenleme yapmam gerekir?
 CEVAP :
 Muhasebe modülünde,   F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan "ÇALIŞILAN AY   KONTROLÜ " parametresinin kullanıcının isteğine göre düzenlenmesi gerekir. Bu   parametreye; "E" değeri verilirse : İşlemin çalışılan ayda olup olmadığını   kontrol eder. Çalışılan ayda değil ise fişi kayıt etmez "H" değeri verilirse :   Herhangi bir tarih kontrolu yapmaz.
 
 Fiş hangi ayda kesiliyorsa kesilsin   kayıt işlemini yapar. "S" değeri verilirse : Fişin kayıt edilmesi esnasında   kullanıcıyı ilgili mesaj ile uyarır. Kullanıcı isterse bu mesajı onaylayarak   devam edebilir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Mizan tutmuyor, bu   sorunu nasıl çözebilirim?
 CEVAP :
 A) İlk olarak   yapmamız gereken işlem, muhasebe modülüne girip F-3 Muhasebe fişi, F-6 Fiş giriş   kontrolleri ekranında her iki tarafa ilgili tarihleri girip, kontrol tiplerine   göre liste almak.listede çıkan fişler mizanı bozan fişlerdir. Bu fişleri eski   fişlerden düzeltirsek sorun çözülür.
 
 NOT: Bu işlem ile sorun   çözülmedi ise :
 
 B) Mutlaka işlem yapmadan önce çalıştığımız   şirketin yedeğini alıyoruz. Muhasebe modülüne girip F-5 Servis, F-2 Mizan nakli   ekranında, tarih aralıklarını verip, işlem önceliği [F / H] [FİŞ / HESAP]   parametresine [ F ] yazıp, F-2 Mizan nakli tuşuna basıp gelen soruları evetle   geçip işlem yaptığımızda sorun çözüldür.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Gelir tablosu   dökümü alıyorum. Yeni yapmış olduğum fiş düzeltmesi gelir tablosuna yansımıyor.   Daha önce aldığım gelir tablosu rakamlarının aynısını   veriyor.
 CEVAP :
 Bu sorun gelir tablosu alırken   programın en son alınan değerleri kayıt edip bu değerleri vermesinden   kaynaklanıyor. Gelir tablosu alınırken ekrana gelen sorular dikkatlice okunup   uygun şekilde cevaplanması gerekiyor. Tekrar Gelir Tablosu almak isteyince   örneğin 'BU DÖNEME AİT DEĞERLERİ gt052.dat DOSYASINDAN ALMAK İSTER MİSİNİZ?'   şeklinde bir soru gelir. Eğer yevmiye kayıtları üzerinde bir düzeltme yapıldıysa   bu soruya 'Hayır' denilmelidir. Program bu durumda tekrar mizan değerlerini   okuyacak ve gelir tablosunu bu şekilde verecektir.
 
 VERSİYONU : V6, V-7, EFW
 SORU : Kesmiş olduğum   muhasebe fişini yazıcıdan dökmek istiyorum. Fişim oldukça uzun bir fiş olmasına   rağmen kağıdın yarısına kadar döküyor, sayfanın devamını boş geçiyor ve yeni   sayfadan yazmaya devam ediyor. Fiş tam sayfaya olarak nasıl dökebilirim   ?
 CEVAP :
 İlgili dizayn dosyaları bir yazım editörü   yardımıyla tekrar düzenlenmelidir. Bunun için;Program içerisinde iken   F9-YARDIMCI İŞLEMLER, F3-NOT SAYFASI (V6+V7'de F4-NOT SAYFASI (tuşları ile not   sayfası aktif hale getirilir. (tuşları ile not sayfası aktif hale getirilir.   F3-YÜKLE tuşuna basılır. Ekrana gelen "Yüklenecek Dosya Adını Giriniz   bölümüne../MAHSUP.DFB yazılıp enter tuşuna basılır. (Mahsup.dfb dosyası örnek   olarak verilmiştir. F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığında ekrana gelen "FİŞ ÇIKTI   DİZAYN DOSYASI SEÇİMİ" penceresinden hangi dizayn dosyası seçiliyorsa o dosyanın   ismi bu bölüme verilmelidir. MAHSUP2.DFB, TAHSİL.DFB ,TEDIYE1.DFB vb.) Ekrana   gelen fiş dizaynının sol üst köşesinde bulunan parametre aşağıdaki gibi   düzenlenir.
 
 Örneğin bu parametre;
 \-00 olursa: Tüm sayfayı boşluk   bırakmaksızın kullanır. Sayfa araları vermez
 \-15 olursa: Her sayfada 15 fiş   kalemi yazacak şekilde döküm yapar.15 kalem döküm yaptıktan sonra fişi kapatıp   diğer sayfaya geçer.öküm yaptıktan sonra fişi kapatıp diğer sayfaya   geçer.
 \+40 olursa: Her sayfada 40 fiş kalemi yazacak şekilde döküm   yapar.Dizayn dosyası istenilen şekilde düzenlendikten sonra F2-SAKLA ile kayıt   edilir. (Sorudaki cevap \+40 olmalıdır.)
 EFW versiyonunda not sayfası yerine   başka bir editör programı kullanılmalı (Ör: Edit)
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Muhasebe modülünde   silinen fişleri geri alabilirmiyim ?
 CEVAP :
 Muhasebe   programına geçilir, buradan muhasebe fişi, silinen fişlerin geri alınması   bölümüne gelinerek, işlem türü (K) yapılıp F3 işlem tuşu yardımıyla silinen   fişler geri alınır.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Muhasebe de fiş keserken   miktar giremiyoruz ve miktarlı çalışamıyoruz.
 CEVAP :
 Muhasebe servis,dosya işlemleri,dosya bakımı,hesap nakli,hesap planı   yapı değişikliği, miktar işaretlenilir "M" olarak yapı değişikliği işlemi   yapılır.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Muhasebe de fiş keserken   "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCE KAYIT GİRİLMEZ "mesajı   veriyor.
 CEVAP :
 Muhasebe, servis, sabit   tanımlar,parametreler den arka sayfaya "PAGE DOWN" tuşu ile geçilir yevmiye onay   tarihi değiştirilir kayıt edilir.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Muavin Defter Dökümünü   Excell'e nasıl atabilirim ?
 CEVAP :
 Muhasebe F4-Raporlar   F5- Mali Analizler F6-Hesap Ekstresi Raporundan direkt olarak excell bağlantısı   mevcuttur. F5-Excell tuşuna basılarak verilecek olan path tanımı ile excelle   dosya gönderilebilir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU : Muhasebe fişlerine   toplu halde yevmiye madde numaralaması yapılmak isteniyor.
 CEVAP :
 Muhasebe programında F5-SERVİS, F3-DOSYA   İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F4-FİŞ/MADDE NUMARALAMA, F3-YEVMİYE MADDELERİ   NUMARALAMA bölününe girilir. Numaralanmak istenen tarih belirtilir. İlk kez   numaralama yapılıyorsa başlangıç numarası '1' olmalıdır. Daha önce numaralama   işlemi yapılıp onaylı yevmiye basıldıysa kaldığı numaradan başlatılması   önemlidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7 , EFW
 SORU : Bilanço ve gelir tablosu dökümünde geçmiş yıl değerleri döküme   çıkmıyor.
 CEVAP :
 F4 Raporlar/F4 Bilanço-Gelir   Tablosu/F5 Geçmiş Yıl Değerleri bölümüne girilir. Ekrana gelen dosya isminin   (biltabdt.dat/geltabdt.dat) başına insert tuşuna basılarak ../ yada ..\ yazılır.   Ekrana gelen ay ve yıl bilgileri girilerek dosya düzenlenir.
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Muavin defter   dökümü excele atılamıyor.
 CEVAP :
 F4 Raporlar/F5   Mali Analizler/F6 Hesap Ekstresi bölümünden excele muavin defter dökümü   gönderilebilinir.
 VERSİYONU : V-6, V-7
 SORU : Mizan   Tutmuyor ?
 CEVAP :
 a. Borç/Alacak toplamı   tutmayan dengesiz fiş kayıt edilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını   anlamak için fiş giriş kontrolleri bölümünde(F3-Muhasebe Fişi, F6-Fiş Giriş   Kontrolleri) Kontrol Tipi: D olarak istenilen tarih aralığında kontrol   yaptırılır. Listede çıkan fişler eski fiş bölümünden düzeltilir.
 b. Ara hesaba fiş girilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını anlamak için   fiş giriş kontrolleri bölümünde (F3-Muhasebe Fişi, F6-Fiş Giriş Kontrolleri)   Kontrol Tipi: A olarak istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede   çıkan fişler düzeltilir.
 c. Çalışmış hesap veya hesaplar iptal edilmiş   olabilir. Fiş öncelikli mizan nakli (F5-Servis, F2-Mizan Nakli) yapıldığında   iptal edilmiş çalışmış hesaplar tespit edilebilir. Burada tespit edilen hesap   varsa, ilgili hesap açılarak mizan nakli işlemi yapılır.
 d. Herhangi   bir sebepten dolayı mizan dosyası ile fiş dosyaları arasında uyumsuzluk olmuş   olabilir.İlgili aylara mizan nakli yapılır.(F5-Servis, F2-Mizan Nakli)
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : ??/????   Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir
 CEVAP :
 a. Fiş girilmiş ise;
 Bu durumda mevcut şirketin mizan   değerlerinin saklandığı ilk yıla ait olmak üzere yeni şirket açılır.Mevcut   şirketteki hesap planı I (İlave Ederek) modunda yeni şirkete aktarılır.   (F2?-Hesap Planı, F6-Hesap Aktarma) Dahasonrayeni şirkete geçilerek U (Üzerine   Yazarak) modunda eski şirkete geri aktarılır. Eski şirkete geçilerek mizan nakli   işlemi (F5-Servis, F2-Mizan Nakli) yapılır.
 b. Fiş girilmemiş   ise;
 Çalışılan yılda hiç fiş girilmemiş ise ilgili yıla ait 12 aylık fiş   dosyası açılır. (F5-Servis, F3-Dosya İşlemleri, F4-Dosya Açma/Kapama, F2-Yeni   Dosya Açma, F3-Yeni Fiş Dosyası)
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Fiş Tipi Yanlış   Girilmiş
 CEVAP :
 Örneğin Tahsil fişi yerine   yanlışlıkla Tediye fişi girilmiş ise, yeni fiş bölümünden tahsil fişi bölümüne   girilir. F7-Fiş Listesi tuşu ile tipi değiştirilmek istenen tediye fişi ekrana   çağrılır ve kayıt edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden tediye fişinin iptal   edilmesi gerekir. Bu yöntemle fiş çoğaltma (kopyalama) işlemi de   yapılabilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : Hesap   Detayına Bakıldığında Farklı BirSeneninDeğerleri Görüntüleniyor   ?
 CEVAP :
 Örneğin 2000 yılında çalışılıyor ve   fiş girilmiş olmasına rağmen hesap detayına bakıldığı zaman 1999 yılına ait   mizan değerleri görüntüleniyorsa; parametreler (F5-Servis, F4-Sabit Tan.,   F2-Paramet.) ekranındaki HES.DÖN.BAŞ.: parametresi 01/2000 yapılarak kayıt   edilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 SORU : Yeni Senede   Çalışılmak İsteniyor. Çalışmak İstediğiniz Ay/Yıl Hanesine Yeni Senenin Tarihi   Yazıldığında ??/???? Ayına Ait Fiş Dosyası Bulunamamıştır veya ??/???? Ayı Hesap   Planında Kayıtlı Değildir Şeklinde Mesaj Çıkıyor ?
 CEVAP :
 Aynı şirkette yeni senede de çalışabilmek için yeni seneye ait fiş   dosyalarının açılması gerekir. (F5-Servis, F3-Dosya İşlem., F4-Dosya Açma /   Kapama, F2-Yeni Dosya, F3-Yeni Fiş Dosyası). Çalışılmış aylar üzerinde bu işlem   kesinlikle yapılmamalıdır!
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 SORU : Fiş Kayıt   Edilirken Kayıt Tarihi Çalışılan Ayda Değildir Şeklinde Mesaj Çıkıyor ve Fiş   Kayıt Edilemiyor ?
 CEVAP :
 Bu mesaj çalışılan   aydan farklı bir tarihe fiş girildiği zaman ilgili parametreye bağlı olarak   çıkacaktır.Bu mesajın çıkması istenmiyorsa veya onaya bağlı olarak farklı bir   aya fiş kayıt edilmek isteniyorsa; parametreler bölümündeki (F5-Servis, F4-Sabit   Tanımlar, F2-Parametreler) ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ: parametresinin uygun olarak   değiştirilmesi gerekir. Bu parametreye 'E' denilirse çalışılan aydan farklı bir   aya fiş girilemez.'H' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş girildiğinde   hernangi bir uyarı gelmeden fiş kayıt edilir.'S' denilirse kayıt işleminden önce   farklı bir aya ait fiş kesildiğine dair uyarı mesajı ile onay istenir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 SORU : Fiş   Kesilirken "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCEYE FİŞ GİRİLEMEZ!" Şeklinde Mesaj   Çıkıyor ?
 CEVAP :
 Bu durumda fiş girilmek   istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir.   Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse bu gözönünde bulundurulmalıdır.   Çekilmediyse YEVMİYE ONAY TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir.   (F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünün arka sayfası (PgDn))
 
 VERSİYONU : V-6, V-7
 SORU : Bilanço,   Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tabloları Tanım Dosyaları ve Geçmiş Yıl   Değerleri Bölümlerine Girilmek İstendiğinde "Dikkat! Yeni Tanım Dosyası" veya   "Dosya Bulunamamıştır" Mesajı İle Karşılaşılıyor ?
 CEVAP :
 Bu mesajlar tanım dosyalarının şirket dizini altında olmadığı   anlamına gelir. Bu durumda Tablo Tanım Dosya İsmini Girin bölümündeki tanım   dosyasının başına ../ yazılmalıdır.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU : Fiş Cambazı'yla   fiş oluştururken arada boş satırlar oluşuyor ?
 CEVAP :
 Fiş Cambazıyla fiş oluştururken arada verilen boşluklar takibin   kolay olması için verilmiştir. Hiçbir dökümde yer almaz.
 
 VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
 SORU:
 Çalıştığım   şirketteki hesap planını yeni açtığım başka bir şirkete bakiyesiz olarak nasıl   aktarabilirim ?
 CEVAP :
 Burada kullanıcı, işlemleri   mutlaka hesap planının bulunduğu şirkette yapmalıdır. Bu işlem hesap aktarma   bölümünden yapılır.Bu menü yardımı ile üzerinde çalışılan şirketin hesap planı   kod ve isimlerinin kullanıcının belirleyeceği kriterelere göre (Hesap kodu,hesap   seviyesi,aktarım tipi) diğer şirkete aktarılması sağlanır. Bu işlem için   muhasebe modülünde F2-HESAP PLANI, F6-HESAP AKTARMA bölümüne girilir.F6-ŞİRKET   LİSTESİNDEN hesap planının aktarılacağı şirket seçilir. F2-AKTARMA İŞLEMİ'den   sonra gelen AKTARMA ARALIKLARINI GİRİNİZ ekranında aktarılması istenilen hesap   aralıkları belirtilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta AKTARMA ŞEKLİ   PARAMETRESİ'dir. Bu parametreye [I] İlave edilerek değeri verilirse diğer   şirkete, sadece o şirkette yer almayan hesaplar aktarılır. [U] değeri verilirse   mevcut hesap planını diğer şirketteki hesap planının üstüne yazılarak   (silinerek), bakiyeleri ile birlikte aktarılır. Soruda istenen aktarma işleminde   aktarma şekli [I] olmalıdır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU:
 Muhasebede   fiş kayıt ederken hesaplarımı borç ve alacaklarına göre ve hesap kodlarının   küçükten büyüğe doğru sıralanmasını istiyorum.
 CEVAP:
 Muhasebe F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-ÖZEL   TANIMLAR, F2-PARAMETRELER, bölümünde Page Down tuşu ile arka sayfaya geçilir.   Kayıttan önce sıralama parametresindeki seçeneklere göre değer verilir. Bu   seçenekler;
 
 " " : Boş bırakılırsa sıralama işlemi yapılmaz.
 "O" : Fiş   kayıt edildiği anda tüm satırlar sıralanır.
 "S" : Bu seçenek ile kayıt   sırasında kullanıcıya sıralama işlemi yapılıp yapılmayacağı ekrana gelen bir   mesaj ile sorulur.Ayrıca kullanıcı bu parametrelere gerek kalmaksızın muhasebe   fişi içerisinde iken fiş kalemlerinin ilk satırında ve son satırında iken CTRL+V   tuşlarına basarsa yine aynı şekilde sıralama işlemini gerçekleştirmiş olur.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU:
 Muhasebede   yeni fiş keserken, eski bir fişi düzeltirken veya fatura, cari, çek/senet   modüllerinden muhasebe modülüne entegre fiş kaydı yaparken " KAYIT TARİHİ   ÇALIŞILAN AYDA DEĞİL" mesajını veriyor ve kayıt işlemini yapmıyor.
 CEVAP:
 Muhasebe modülünde,
 F5-SERVİS, F4-SABİT   TANIMLAR, F2-PARAMETRELER
 bölümünde bulunan "ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ "   parametresinin kullanıcının isteğine göre düzenlenmesi gerekir. Bu   parametreye;E" değeri verilirse : İşlemin çalışılan ayda olup olmadığını kontrol   eder.Çalışılan ayda değil ise fişi kayıt etmez.
 "H" değeri verilirse :   Herhangi bir tarih kontrolu yapmaz.
 Fiş tarihini dikkate almadan kayıt   işlemini yapar.
 "S" değeri verilirse : Fişin kayıt edilmesi esnasında   kullanıcıyı ilgili mesaj ile uyarır.Kullanıcı isterse bu mesajı onaylayarak   devam edebilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Gelir tablosu,   Bilanço dökümü, Satışların Maliyeti Tabloları ile ilgili raporları alırken   ekrana data, dizayn ve dipnot dosyalarının bulunamadığına ilişkin hata mesajları   geliyor.
 CEVAP:
 Bu hata mesajlarına örnek vermek   gerekirse; "Geltabdt.dat dosyası bulunamamıştır", (data) "Biltabdt.dfb dosyası   bulunamamıştır", (dizayn)"Dnbiltab.dat dosyası bulunamamıştır" (dipnot). Program   ilgili dosyaları öncelikle şirket dizini içerisinde arar, dosyalar yok ise   programın yüklü olduğu dizine bakar. Eğer her iki dizinde de yok ise program   disketlerinden ilgili dosyalar sisteme tekrar yüklenmelidir. Bununla birlikte bu   dosyaların şirket dizini içerisine yüklenmesine gerek yoktur. Ancak kullanıcı   mevcut dizayn veya data dışında ayrı bir tanım yapmak isterse ilgili dosyaları   şirket dizini içerisine kopyalayarak yeni bir düzenleme yapabilir. Bu düzenleme   sadece içerisinde bulunduğu şirket için geçerlidir. Diğer şirketler programın   yüklü olduğu dizin üzerinden çalışacağı unutulmamalıdır.Rapor alırken dizayn ve   data dosyalarının bulunduğu sahanın başına yol (path)belirtme imkanı   vardır.
 
 Örnek;
 Tanım dosyası : C:\ETA\biltabdt.dat
 Ancak dipnot   tanımlarının oluşması için ilgili bölümlerde tanımın kayıt edilmesi gereklidir.   Bunun için F4-RAPORLAR, F4-BİLANÇO/GELİR TABLOSU, F2-BİLANÇO, F4-DİP NOT   TANIMLARI bölümüne girilip F2-KAYIT ile kaydedilir. Tanım yapılmasa bile kayıt   edildiği taktirde dipnot dosyası oluşur ve hata mesajı ekrana gelmez.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Yeni işlediğim   veya üzerinde düzeltme yaptığım fişlere ait mizan değerleri ilgili raporlarda ve   hesap planı değerlerinde gözükmüyor.
 CEVAP:
 Program   kullanıcının herhangi bir fiş girişi yaptığı anda mizan değerlerini hesap planı   dosyasına işlemektedir. Bunun aksi ancak muhasebenin F5-SERVİS, F4-SABİT   TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan ANLIK MİZAN parametresine "H" değeri   verildi ise olur. Bu durumda program sadece fişi kaydeder ancak mizan   değerlerini oluşturmaz. Bu tip bir hata ile karşılaşılıyor ise bu parametreye   [E] değeri verilmelidir. Daha önce oluşturulan fişlerinde hesaplara mizan değeri   olarak işlenmesi için mizan nakli işlemi yapılmalıdır. (F5-SERVİS, F2-MİZAN   NAKLİ, İŞLEM ÖNCELİĞİ [F])
 
 VERSİYONU : V-5, V-6, V-7, EFW
 SORU: Yazmış   olduğum fişi kayıt etmek istediğimde "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCEYE FİŞ   GİRİLEMEZ " mesajı ile karşılaşıyorum dolayısı ile fişimi kayıt edemiyorum.
 CEVAP:
 Bu durumda fiş girilmek istenen tarihte onaylı   yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye   defteri çekildiyse bu göz önünde bulundurulmalıdır. Çekilmediyse YEVMİYE ONAY   TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir. Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT   TANIMLAR ,F2-PARAMETRELER bölümününde Page Down tuşu ile ikinci sayfaya   gelinerek YEVMİYE ONAY TARİHİ fişi kayıt etmek istediğimiz tarihten eski bir   tarih verilerek kaydedilir.
 
 VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
 SORU: Bugüne kadar   kaydetmiş olduğum fişlerimi numaralamak istiyorum. Bundan sonrakilerin   numaralarınında fiş kayıt esnasında otomatik olarak ilerlemesini   istiyorum.
 CEVAP :
 Kaydedilmiş mevcut fişlerin toplu   halde numaralanması için;
 F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI,   F4-FİŞ/MADDE
 NUMARALAMA, F2-FİŞ NUMARALAMA ,F3-YEVMİYE MADDELERİ NUMARALAMA   bölümlerine girilerek tarih kıstasları ve başlangıç numarası verilerek sonradan   numaralama işlemi gerçekleştirilir.Bundan sonrakilerin otomatik ilerlemesi için;   F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan ORTAK, MAHSUP,   TAHSİL, TEDİYE bölümlerinin tam karşısındaki numara bölümüne ön takı, başlangıç   numarası, hane boyu istenilen şekilde yazılır. Fiş numaraları ortak verilmek   isteniyorsa ORTAK 'ın karşısına, fiş cinsine göre ayrı ayrı verilmek   isteniyorsa, ilgili fiş cinsinin karşısına aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi   değer girilmelidir.
 
 Örnek
 Ön Takı Başlangıç No Hane Boyu
 Ortak : 1   5
 Yevmiye Madde numarasının otomatik ilerlemesi için ise Page Down tuşu ile   ikinci sayfaya geçilir. YEVMİYE MADDE NO bölümüne başlangıç değeri girilir.
 
 VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
 SORU: Ekrana herhangi   bir rapor aldığımda uzun hesap kodlarımın tamamını raporda göremiyorum.
 CEVAP:
 Rapor alınmadan önce listeleme aralıklarının girişinin   yapıldığı ekranda iken ; (CTRL K) tuşuna basılır. Ekrana gelen KOD GENİŞLİĞİNİ   GİRİNİZ penceresinde KOD GENİŞLİĞİ parametresine istenilen hane boyu verilir.   (Kod genişliği max. 20 olabilir.) Ekran dökümünde hesap kodu genişletildiğinde   hesap isminin kısalacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 
 VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
 SORU: Geçmiş yıla ait   şirketimde kapanış fişimi oluşturmuştum. Açılış fişimi bu yılki şirketimde   otomatik olarak oluşturmak istiyorum.
 CEVAP:
 Geçmiş yıla   ait şirket ile bu yıla ait şirketin hesap planı bire bir aynı olmalıdır.(İşlem   öncesinde HESAP AKTARMA veya benzeri bir yöntemle hesaplar aktarılmış   olmalıdır.) Açılış fişini oluşturmak için; F3-MUHASEBE FİŞİ, F5-AÇILIŞ KAPANIŞ   FİŞLERİ,F2-AÇILIŞ FİŞİ YARATMA, F3-KAPANIŞ FİŞİNDEN FİŞ YARATMA bölümüne   girilir. Bu bölüm daha önceki dönemde oluşturulmuş olan kapanış fişinden   faydalanarak açılış fişi oluşturulmasını sağlar.Bu kapanış fişi aynı şirket   üzerinde olabileceği gibi farklı şirkettede bulunabilir. Her iki durumda da   açılış fişi oluşturulması mümkündür. Eğer kapanış fişi farklı bir şirkette ise   ŞİRKET KODU hanesinde iken F6-ŞİRKET LİSTESİ ile kapanış fişinin bulunduğu   şirket seçilmelidir. Gerekliyse kapanış fiş tarihi ve açılış fiş tarihide   düzeltilmelidir. F2-FİŞ YARATMA /KAYIT işlemi tuşuna basıldığında ekrana FİŞ   YARATMA İŞLEMİNE BAŞLAMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİNMİSİNİZ? şeklinde mesaj   gelecektir.Gelen mesaja E cevabı verilir. AÇILIŞ FİŞ AÇIKLAMASINI GİRİN: AÇILIŞ   FİŞİ mesajından sonra açılış fişi açıklaması girilir.Bu açıklama default olarak   açılış fişi şeklinde gelir, istenirse değiştirilebilir ve ENTER tuşu ile işleme   devam edilir. Açılış Fişi bölümüne girildiğinde fişin oluştuğu görülecektir.
 
 VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
 SORU: MUHASEBE-II VE   BÜTÇE Programlarını sonradan ilave ettim. Bu programlara girmek istediğimde   "MUHASEBE DOSYALARI MUHASEBE-II/BÜTÇE MODÜLÜNE UYGUN DEĞİL" mesajını   alıyorum.
 CEVAP:
 Hesap planı yapısı uygun olmadığı için   böyle bir hata mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu hatayı düzeltmek için hesap   planı yapı değişikliği işleminin yapılması gereklidir. Bu işlem için F5-SERVİS,   F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ, F3-HESAP PLANI YAPI   DEĞİŞİKLİĞİ bölümüne girilir. HESAP PLANI YEPISINI BELİRTİNİZ bölümüne istenilen   değer girilir. (M:Miktarlı, D:Dövizli). Bütçe modülü ile de çalışılacaksa BÜTÇE   MODÜLÜ parametresinede [E] değeri verilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Muhasebe   modülünde işlemlerimi döviz cinsi üzerinden de takip etmek istiyorum. Muhasebe   II modülünü sonradan satın aldım. Şu ana kadar girdiğim işlemlerimi dövizli   olarakta görebilir miyim ?
 CEVAP:
 Önceden girişi yapılan   fişlerdeki TL tutarlarının, hesap planı kodunda belirtilen döviz cinsine ve kur   takibi programında girişi yapılan kur değerine göre tekrar hesaplama işlemine   tabi tutulabilmesi için, eski fişe girilir. Döviz sütünunda *D yazılıp enter   tuşuna basılarak hesaplama işlemi tamamlanır. Fiş tekrar kayıt edilir. Bu   işlemde eğer fişin kaynak programı muhasebe değil ise tekrar kayıt işlemi kaynak   programdan yapılmalıdır. Bu durumda program otomatik olarak ilgili tutarın döviz   karşılığını muhasebe fişinin döviz sütununa aktarır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Aldığım   raporlarda döküm üzerinde tarih ve saatin görünmesini istemiyorum.
 CEVAP:
 Rapor alınmadan önceki listeleme aralıklarının   girildiği ekranda iken CTRL-Q tuşuna basılır. Ekrana gelen pencereden "RAPORDA   TARİH ve SAAT" parametresine "H" değeri verilir. Bu durumda alınan dökümde tarih   ve saat bilgisi çıkmayacaktır. Ancak bu parametre raporlar bölümünden çıkınca   tekrar eski haline geri döner. Bu parametrenin daima [H] değeri olarak gelmesi   isteniyorsa; V6 için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F3-ORTAK PARAMETRELER bölümünde V7   için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F5-ORTAK TANIMLAR bölümünde,
 EFW için Ana   Menüde; Servis İşlemleri, Ortak Tanımlar Bölümünde,"RAPORDA
 TARİH ve SAAT"   parametresine "H" değeri verilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Birden fazla   şirkete ait muhasebe kayıtlarını tek bir şirkette nasıl birleştirebilirim   ?
 CEVAP:
 İşleme tabi tutulacak şirketlerin hesap planı   kodlarının aynı olması gereklidir. Bilgiler hangi şirkette toplanacaksa aşağıda   belirtilen işlemler o şirkette yapılmalıdır. Bilgilerin biraraya getirileceği   şirkette muhasebe modülünde;
 
 V-6 da ; F5-SERVİS, F6-KONSOLİDASYON,
 V-7 de ; F5-SERVİS, F5-KONSOLİDASYON
 bölümlerine girilir. Bu bölümde iki   tür konsolidasyon şekli vardır. Eğer kullanıcı sadece hesap kodlarına ait mizan   değerlerini görmek istiyor ise F3-HESAP KONSOLİDASYONU, hesap değerleri ile   birlikte fişleride incelemek istiyor ise F2-FİŞ KONSOLİDASYONU yapılmalıdır. Her   iki bölümde de hangi şirketlerden ilgili bilgi alınacaksa listeleme aralıkları   ve sözkonusu şirketlere ait yol (path) doğru olarak tanımlanmalıdır.Hesap   planlarında alt hesapların kodlarında benzerlik olmasına özellikle dikkat   edilmelidir.
 
 Örneğin A şirketinde 120 01 001 Ahmet Firması ise
 B   şirketinde de 120 01 001 Ahmet Firması olmalıdır.
 Örnek path tanımlama:   C:\ETA\ŞİRKET KODU\
 
 VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
 SORU: Fiş girişi   yaparken programın dengesiz fiş kaydı yapması nasıl önlenir   ?
 CEVAP:
 Muhasebe'de F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,   F2-PARAMETRELER bölümünde "DENGESİZ FİŞ KAYDI" parametresine "H" değeri   verilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Onaylı yevmiye   yazdırmak istiyorum. Gerekli sayfa sayısını F5-SAYFA SAYISI ile kontrol   ettiğimde elimdeki onaylı yevmiye defterimin sayfa sayısının yetersizolduğunu   gördüm. Sayfa sayısını azaltmak için ne yapabilirim   ?
 CEVAP:
 * İlk olarak kontrol edilmesi gereken nokta   yazıcı tanımlarında kullanılan satır sayısı değerinin doğru olup olmadığıdır.   Satır sayısının uygun olan değeri "60" satırıdır.
 
 * Döküm ekranındaki   bazı parametreler yardımıylada sayfa sayısını azaltmak
 mümkündür. Bu   parametreler;
 - SATIRITOPLA parametresine "E" değeri verilir. Fiş içerisinde   aynı hesap koduna ait satırları toplayarak tek kalem haline getirir.
 - FİŞ   TOPLAMI parametresine "H" değeri verilir. Fişin toplamının dökümde yer almasını   engeller.
 - ARA TOPLAM parametresine "H" değeri verilir. Her fiş sonunda   yevmiye ara toplamının döküme çıkması engellenir.
 - KIRILMA SEVİYESİ   parametresi "0" değeri verilir. Bu durumda döküm sırasında hesap kodları kırılma   göstermeyecek ve tek bir satırda yazılacaktır.
 
 * Eğer yukarıdaki tüm   seçeneklere rağmen sığmıyor ise FİŞ BİRLEŞTİRME işlemi yapılabilir. Ancak   entegre çalışılan bir sistemde fiş birleştirme işlemi sonunda entegre çalışılan   modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının kopacağı unutulmamalıdır. Bu aşamada   öncelikle KAYNAK PROGRAM değeri Muhasebe olan fişlerin birleştirilmesi yapılarak   son deneme yapılır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Fiş birleştirme   işlemi yaparken, fiş kalemlerindeki açıklamaların silinmesini istemiyorum.
 CEVAP:
 Fiş birleştirme bölümünde bulunan SATIRLARI   BİRLEŞTİR parametresine "H" değeri verilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: İki ayrı fiş   olarak girmem gereken işlemlerimi tek bir fiş içerisinde girdim. Bu fişi pratik   olarak iki ayrı fiş haline getirebilir   miyim?
 CEVAP:
 Yeni fişe girilir. Girişi yapılan eski fiş   F7 FİŞ LİSTESİ'nden bulunarak ekrana getirilir. (F6-BU FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM) Fiş   içerisinde istenmeyen satırlar CTRL-D ile silinir ve kayıt edilir. Bu durumda   eski fiş hala ilk girildiği şekliyle sistemde bulunmaktadır. Eski fiş ekranından   bu fiş çağırılarak gereken düzeltmeler aynı şekilde yapılarak tekrar kayıt   edilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V7, EFW
 SORU: Muhasebe   fişlerindeki referans numaraları fiş iptalleri vb. sebeplerden dolayı sırasıyla   gitmiyor.
 CEVAP:
 Bu sorunu gidermek için çalışılan   şirket dizinine girilir. Dizin içerisinde referans numaralarını düzenlemek için   "refduz.exe" programı çalıştırılır.
 
 Örnek
 C:\eta\şirket   kodu>..\refdüz
 Ancak entegre çalışılan bir sistemde bu işlem sonunda   entegre çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının kopacağı   unutulmamalıdır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Fiş listesi   yada yevmiye dökümü alırken, bir kısım fişlerin bazı satırlarında bulunan hesap   ismi bölümü yıldız karakterleri ile doldurulmuş şekilde çıkıyor.
 CEVAP:
 Fiş listesinde ve yevmiye defterinde yıldız   karakterleri ile görünen hesaplar hesap planında olmayan yani iptal edilmiş   hesaplardır. İlk olarak iptal edilen hesapların tekrar açılması gereklidir. Daha   sonra F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ bölümünden, işlem önceliği fiş olarak mizan   nakli yapılarak fiş içerisinde iptal edilmiş hesaplara ait mizan değerlerinin   tekrar hesap koduna işlenmesi sağlanmalıdır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Hareket görmüş   bir hesap kodundaki işlemlerimi mizan değerleriyle birlikte bir başka hesap   koduna nasıl aktarabilirim ?
 CEVAP:
 Muhasebe modülünde,   F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI,F5-HESAP NAKLİ, F2-HESAP NAKLİ   bölümüne girilir. Bu bölümde eski hesap kodu ve yeni hesap kodu belirtilir.   Verilen tarih aralığındaki tüm mizan değerleri eski hesaptan yeni hesaba   aktarılır. Program eski hesabın kullanıldığı tüm muhasebe fişlerini tek kalemde   düzeltir. Son olarak ilgili aylarda mizan nakli yapılmalıdır.(F5-SERVİS,   F2-MİZAN NAKLİ)
 
 VERSİYONU :V-6, V-7, EFW
 SORU: Mizan alırken   sadece ana hesapların listelenmesi veya bir başka deyişle KEBİR MİZANI nasıl   alınır ?
 CEVAP:
 Programda muhtelif raporlarda HESAP   SEVİYESİ parametresi bulunmaktadır. Bu parametre ile istenilen hesap seviyesine   göre döküm almak mümkündür. Buna göre mizan dökümünde hesap seviyesinin her iki   tarafınada 1 değeri verilir. Bu durumda sadece birinci seviyedeki yani kebir   hesapları döküme alınmış olur.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Önceki yıllara   ait muhasebe fiş dosyalarının işletim sistemimden tamamen silinmesi ve   sistemimde yer işgal etmesini istemiyorum.
 CEVAP:
 Eski   fiş dosyalarını silebilmek için; F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F4-DOSYA   AÇMA/KAPAMA, F3-ESKİ FİŞ DOSYASI SİLME/KAPAMA bölümüne girilir. Silinmesi   istenilen dosyanın ay ve yıl değeri girilir. F2-ESKİ DOSYA SİLME İŞLEMİ   yapılarak işlem tamamlanır. Bu işlem sonucunda fiş dosyaları sistemden tamamen   silindiğinden dolayı tekrar ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle işleme   başlamadan önce YEDEK alınmasında fayda vardır.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Bu yılda da   geçen yıl çalışmış olduğum şirkette işlemlerimi yapmaya devam ediyorum. Almış   olduğum mizana geçen yılın değerlerininde dahil olmasını istiyorum.
 CEVAP:
 Her iki döneme ait bilgilerin birarada alınabilmesi   için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümündeki HESAP DÖNEM   BAŞLANGICI parametresine önceki dönemin ilk ayı olan değer yazılmalıdır.
 
 VERSİYONU : V-7
 SORU: Muhasebe fişinde hesap   kodu sahasına yazdığım kodları fiyat hanesiymiş gibi ayırıyor, kursör açıklama   hanesine geçemiyor.
 CEVAP:
 Muhasebe modülünde   F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-SAHA BOYLARI kısmında bulunan HESAP KODU saha   boyu 14 yada 18 hane olmamalıdır. Eğer hesap kodu saha boyunda bu değerler var   ise bu değerlerden farklı değerler verilmelidir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Fiş tipi yanlış   girilmiş, Örneğin: Tahsil fişi kesilmesi gerekirken tediye fişi kesilmiş, nasıl   düzeltebilirim ?
 CEVAP:
 F3-MUHASEBE FİŞİ, F2-YENİ FİŞ,   F3-TAHSİL FİŞİ'ne girilir. F7-FİŞ LİSTESİ' nden fiş tipi değiştirilmek istenen   tediye fişi bulunur. F6-BU FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM İLE ekrana getirilir ve kayıt   edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden yanlış girilen tediye fişi iptal edilir.   Bu yöntemle fiş çoğaltma(kopyalama) işlemi de yapılabilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU: Bilanço dökümü   alıyorum. Rakamlar kolonlara sığmıyor ?
 CEVAP:
 Bilanço   ekranında iken TABLO DİZAYN DOSYASI: hanesinde iken F7 TANIM/DİZAYN DOSYA   LİSTESİ tuşu ile aşağıda açıklanan dizaynlardan uygun olan başka bir dizayn   dosyası seçilir. Örneğin;BİLTABGT.DFB,BİLTABGA.DFB vb.
 Dizayn Adı Döküm   Şekli
 ------------   ----------------------------------------------------
 BILTABDA.DFB Rakam   kolonu 15 hane,detaylı aktif-pasif alt alta
 BILTABDT.DFB Rakam kolonu 11   hane,detaylı aktif-pasif yan yana
 BILTABGA.DFB Rakam kolonu 18 hane,detaylı   aktif-pasif alt alta
 BILTABGT.DFB Rakam kolonu 15 hane,detaylı aktif-pasif   yan yana
 BILTABTA.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız aktif-pasif alt   alta
 BILTABTT.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız aktif-pasif yan   yana
 BILTABTD.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız cari dönem alt   alta
 BILTABGD.DFB Rakam kolonu 18 hane,detaylı cari dönem alt alta
 
 VERSİYONU : V-6, V7, EFW
 SORU: Gelir tablosu   dökümünü alırken önceki döneme ait değerler boş geliyor. Önceki döneme ait   değerleri raporda nasıl görüntülenir   ?
 CEVAP:
 F4-RAPORLAR, F4-BİLANÇO-KAR/ZARAR, F3-GELİR   TABLOSU, F5-GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİ bölümüne girilir. Ekrana gelen TABLO TANIM   DOSYA İSMİNİ GİRİNİZ penceresinde gelen DOSYA İSMİ: bölümünde insert tuşuna   basılarak dosya isminin başına ../ eklenir ve dosya adı silinmeden enter tuşuna   basılır. TABLO YIL/ DÖNEMİNİ GİRİN bölümüne istenen yıl ve dönem yazılır. Daha   sonra ekrana gelen tabloda hesapların karşısında bulunan tutar sahalarına gelir   tablosunda çıkması istenen önceki yıl değerleri yazılarak kayıt edilir. Gelir   tablosu dökümününe girilir. Döküm alırken önceki döneme ait değerleri GTXX.dat   dosyasından almak istermisiniz sorusuna [E] denilerek önceki dönem bilgilerinin   döküme alınması sağlanır.Böyle bir problem ile karşılaşmamak için gelir tablosu   alındıktan sonra, bu tablo F3-KAYIT tuşu ile mutlaka kayıt edilmelidir. Kayıt   edilen dosya bir sonraki yıl geçmiş yıl değeri olarak kullanılacaktır.
 
 VERSİYONU : V-6, V7, EFW
 Soru: Gelir Tablosu   dökümü alırken önceki döneme ait bilgilerin raporda çıkmasını   istemiyorum.
 CEVAP :
 Gelir tablosu dökümünde iken   TABLO DİZAYN DOSYASI sahasında F7-TANIM/DİZAYN DOSYA LİSTESİ tuşuna basılır.   Ekrana gelen pencereden GELTABDD.DFB dosyasını seçtiğinizde, raporunuzda sadece   bu döneme ait bilgileri alabileceksiniz.
 
 VERSİYONU : V-6, V7, EFW
 SORU: Daha önceden   kaydetmiş olduğum tahsil veya tediye fişine girdiğimde "KASA HESABI KASA   TABLOSUNDA TANIMLI DEĞİL" mesajını alıyorum.
 CEVAP :
 Bu hata kasa tablosunda bulunan işlem görmüş kasa kodlarının   silinmesi yada değiştirilmesinden kaynaklanan bir hatadır. Giderilmesi için   ilgili fişteki kasa hesabının kasa tablosuna kayıt edilmesi gerekir. Bunun için;   F2-HESAP PLANI, F4-KASA HESABI bölümüne girilir. Bu bölümden gerekli olan   tanımlama yapılır.
 
 VERSİYONU : V7, EFW
 SORU: Yeni hesap açıyorum.   Kayıt etmek istediğimde "DİKKAT! BİR ÜST HESAP ÇALIŞMIŞ, BU HESABA FİŞ KESİLMESİ   DURUMUNDA MİZANDA TUTARSIZLIKLAR OLABİLİR. KAYIT İŞLEMİNE DEVAM ETMEK   İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?" mesajını alıyorum.
 CEVAP:
 Mesajdan, açılmak istenilen hesabın bir üst seviyesi olduğu ve işlem   gördüğü için hesabın açılamadığı anlaşılmaktadır. İşleme devam edilmesi ve   hesabın açılması durumunda mizanda tutarsızlıklar olacaktır. Çözüm olarak;
 *   Bu hesap açılmamalıdır.
 * Açılması zaruri ise üst seviyesindeki mizan   değerleri hesap nakli işlemi ile başka bir hesaba nakledilmelidir.(F5-SERVİS,   F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ, F2-HESAP NAKLİ)
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU: Gelir ve bilanço   dökümü alabilmek için yansıtma ve kapanış fişlerimi iptal etmiştim.İptal ettiğim   fişlerimi nasıl geri alabilirim ?
 CEVAP:
 F3-MUHASEBE   FİŞİ, F7-SİLİNEN FİŞ.GERİ ALINMASI bölümüne gelinir.İstenen fişler, fiş/yevmiye   numarası, fiş tarihi, özel kod kıstasları girilerek geri getirilebilir. İŞLEM   TÜRÜ: K [KAYIT] olmalıdır.Onaylı işlem paremetresine E değeri verilirse işlem   görecek her fiş için onay isteyecektir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : Fiş girişi   yaparken, çağırdığım hesap kodunun bakiyesini ekranda görmek istiyorum? Ayrıca   Hesap kodundaki bakiye tutarını fiş üzerinde B/A sahasına getirebilir miyim   ?
 CEVAP:
 Muhasebede F5- SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,   F2-PARAMETRELER ekranında PAGE DOWN tuşu ile arka sayfaya geçilerek FİŞTE   BAKİYE: parametresine [E] değeri verilerek kayıt edilir.
 * V-7 ve EFW da   hesabın bakiyesini fişteki B/A sahasına otomatik olarak
 getirebilirsiniz.   Bunun için hesap kodu sahasına istenen hesap çağırılır. B/A hanesinde iken *B   tuşu ile bakiye tutarı ekrana getirilir.
 
 VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
 SORU : Tahsil ve   tediye fişlerindeki KASA AÇIKLAMASI: sahasına yazacağım açıklamanın her   seferinde otomatik gelmesini istiyorum. Ayrıca fiş kalemlerindeki açıklamalarda   da otomatik açıklama kullanmak istiyorum.
 CEVAP:
 Muhasebede, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,   F6-FİŞTE OTO.AÇIKLAMALARbölümünde;
 
 FİŞ OTOMATİK AÇIKLAMA
 TAHSİL :   TAHSİLAT İŞLEMİ
 TEDİYE : YAPILAN ÖDEMELER
 
 Gelmesi istenen otomatik   açıklamalar yukarıda görüldüğü gibi OTOMATİK AÇIKLAMA sahasına girilerek kayıt   edilir. Tahsil ya da tediye fişine girildiğinde bu açıklamaların otomatik   geldiği görülecektir.
 
 Fiş kalemlerindeki otomatik açıklamalar ise yine   aynı bölümdeki MAHSUP FİŞİ
 AÇIKLAMALARI bölümüne aşağıda görüldüğü gibi   girilir.
 TUŞ AÇIKLAMA
 ALT-2 GENEL GİDERLER
 ALT-3 KIRTASİYE GİDERLERİ
 
 istenilen açıklamalar girildikten sonra fiş girişinde açıklama sahasında   iken ALT-2, ALT-3, ALT-4, ALT-5, ALT-6, ALT-7, ALT-8, ALT-9 tuşları kullanılarak   istenen açıklamalar ekrana otomatik olarak getirilebilir.
 
 VERSİYONU : V-7, EFW
 SORU: 120 Alıcılar   hesabında senelerdir hiç çalışmadığım müşterilerimin hesapları var.Bunları   silmek istiyorum. Ancak tek tek silmek olukça zor. Çalışmayan hesaplarımı toplu   halde silebilir miyim ?
 CEVAP:
 Çalışmayan hesapların   toplu olarak silinebilmesi için; F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI,   F6-HESAP SİLME bölümüne girilir. Hesap kodu bölümüne, silinecek alt hesapların   bağlı olduğu kebir hesap kodu yazılır. Hesaplar silinirken tek tek onay sorması   isteniyorsa onay parametresine [E] değeri verilir. F2-HESAP SİLME ile işlem   tamamlanır. Silinen hesapların tekrar geri getirilemeyeceği göz önünde   bulundurulmalıdır.
 
 |  |